有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 72百万円 | 73百万円 | |
| 未払金 | 59 〃 | 53 〃 | |
| 貸倒引当金 | 4 〃 | 4 〃 | |
| 株式報酬費用 | 22 〃 | 34 〃 | |
| 賞与引当金 | 49 〃 | 10 〃 | |
| 工事保証引当金 | 62 〃 | 61 〃 | |
| たな卸資産評価損 | 77 〃 | 87 〃 | |
| 減損損失 | 70 〃 | 70 〃 | |
| その他 | 37 〃 | 36 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 456百万円 | 432百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 456百万円 | 432百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 未収事業税 | -百万円 | △28百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | -百万円 | △28百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 456百万円 | 404百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | -% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | - | 1.5 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | - | 0.0 | |
| 法人税等還付税額 | - | △8.9 | |
| 消費税等差額 | - | 10.2 | |
| その他 | - | △0.1 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | - | 33.2 |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。