有価証券報告書-第3期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 未払事業税 未払事業所税 繰越欠損金 その他 | 13,318千円 - - 129,482 2,104 | 24,742千円 1,448 70 147,882 - | |
| 繰延税金資産合計 | 144,905 | 174,144 | |
| 評価性引当額 | △144,905 | △174,144 | |
| 繰延税金資産の純額 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.8% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割額 | △3.2 | △1.2 | |
| 適用税率差異 | 1.0 | △10.8 | |
| 評価性引当額の増減 | △34.8 | △19.1 | |
| その他 | 0.0 | △0.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △3.2 | △1.2 |