有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.当連結会計年度において、評価性引当額が90,001千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において、関係会社出資金評価損に係る評価性引当額を35,476千円、役員退職慰労引当金に係る評価性引当額を5,294千円、及び連結子会社である㈱A・ヒューマンにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を43,312千円追加的に認識したことに伴うものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金74,510千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産15,335千円を計上しております。これは、連結子会社である㈱A・ヒューマン及びサイコム・ブレインズ㈱における税務上の繰越欠損金の残高について繰延税金資産を認識したものであり、将来の課税所得の見込みを算定し回収可能と判断した結果、評価性引当額は認識しておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金116,631千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産5,848千円を計上しております。これは、連結子会社であるサイコム・ブレインズ㈱における税務上の繰越欠損金の残高について繰延税金資産を認識したものであり、将来の課税所得の見込みを算定し回収可能と判断した結果、評価性引当額は認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払金 | 7,228千円 | 5,992千円 | |
| 未払事業税 | 184 | 3,349 | |
| 未払法定福利費 | 3,697 | 3,488 | |
| 賞与引当金 | 14,298 | 14,373 | |
| 返金引当金 | 1,812 | 1,034 | |
| 資産除去債務 | 26,544 | 24,646 | |
| 関係会社株式評価損 | 50,627 | 86,103 | |
| 関係会社出資金評価損 | 11,935 | 8,641 | |
| 貸倒引当金 | 39,235 | 32,213 | |
| 役員退職慰労引当金 | 27,227 | 32,522 | |
| 繰越欠損金(注)2 | 74,510 | 116,631 | |
| その他 | 18,394 | 17,581 | |
| 繰延税金資産小計 | 275,697 | 346,577 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △59,175 | △110,782 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △141,079 | △179,474 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △200,255 | △290,257 | |
| 繰延税金資産合計 | 75,422 | 56,320 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △22,910 | 25,214 | |
| 商標権 | △60,995 | 57,827 | |
| 顧客関連資産 | △103,443 | 95,636 | |
| その他 | △8,580 | 3,186 | |
| 繰延税金負債合計 | △195,930 | 181,864 | |
| 繰延税金資産の純額 | △120,488 | △125,543 |
(注)1.当連結会計年度において、評価性引当額が90,001千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において、関係会社出資金評価損に係る評価性引当額を35,476千円、役員退職慰労引当金に係る評価性引当額を5,294千円、及び連結子会社である㈱A・ヒューマンにおいて税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を43,312千円追加的に認識したことに伴うものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の 繰越欠損金(※1) | 13,417 | 22,074 | 10,466 | 10,448 | 10,448 | 7,655 | 74,510 |
| 評価性引当額 | △9,777 | △10,397 | △10,448 | △10,448 | △10,448 | △7,655 | △59,175 |
| 繰延税金資産 | 3,639 | 11,677 | 18 | - | - | - | (※2) 15,335 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金74,510千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産15,335千円を計上しております。これは、連結子会社である㈱A・ヒューマン及びサイコム・ブレインズ㈱における税務上の繰越欠損金の残高について繰延税金資産を認識したものであり、将来の課税所得の見込みを算定し回収可能と判断した結果、評価性引当額は認識しておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の 繰越欠損金(※1) | 1,974 | 3,874 | - | - | - | 110,782 | 116,631 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △110,782 | △110,782 |
| 繰延税金資産 | 1,974 | 3,874 | - | - | - | - | (※2) 5,848 |
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金116,631千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産5,848千円を計上しております。これは、連結子会社であるサイコム・ブレインズ㈱における税務上の繰越欠損金の残高について繰延税金資産を認識したものであり、将来の課税所得の見込みを算定し回収可能と判断した結果、評価性引当額は認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.62% | - | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 857.67 | - | |
| 評価性引当額 | 7,021.58 | - | |
| 子会社との税率差 | 14,074.95 | - | |
| 法人税額の特別控除額 | △1,291.37 | - | |
| のれん償却額 | 3,849.41 | - | |
| 減損損失 | - | - | |
| 中小法人軽減税率 | △1,363.69 | - | |
| 欠損金の繰戻し還付 | △2,935.44 | - | |
| その他 | △438.20 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 19,805.53 | - |
(注)当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。