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有価証券報告書-第2期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 11:47
【資料】
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【項目】
149項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、社外取締役を含む監査等委員である取締役4各で構成されております。監査等委員会は定期的に開催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催することとなっております。監査等委員である取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めてまいります。
また、より効果的かつ適正な監督・監査を行うため、会計監査人及び内部監査部門と連携し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の業務執行について、より厳正な監査・監督を行ってまいります。
なお、当社は2020年6月26日開催の定時株主総会の決議により、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。よって当事業年度において当社は監査役会を年9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
大塚 栄9回9回
清水 利康9回9回
曽小川久貴7回7回
藤井 宏澄7回7回
福井 経一2回2回
下保 修2回2回

監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
ⅰ)重点監査項目
1. コンプライアンス体制の構築状況
2. 内部統制システムの整備・運用状況
3. リスク管理態勢
ⅱ)監査環境の整備
ⅲ)会計監査人の監査の相当性
ⅳ)競業取引・利益相反取引
ⅴ)不祥事等への対応
監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
ⅰ)代表取締役へのヒアリング
ⅱ)取締役等へのヒアリング
ⅲ)重要会議への出席
ⅳ)重要な決裁書類等の閲覧
ⅴ)往査
ⅵ)取締役・取締役会・使用人に対する助言、勧告、その他の対応等
ⅶ)会計監査人との連携
ⅷ)社外取締役との連携
ⅸ)内部監査室との連携
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(担当2名)にて内部監査規程に基づき、必要な業務監査を実施するなど内部統制の充実に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人大手門会計事務所
b. 継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
石田 正樹
伊藤 達哉
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名及び会計士試験合格者1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
同監査法人を選定した理由につきましては、同監査法人が長年にわたる企業会計監査の実績を有し、会計監査人として必要な専門性と独立性、並びに職業的専門家としての適時適切な監査判断を可能とする監査の品質管理体制を保持しており、当社の会計監査が、適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の監査実施状況や、監査報告書を通じ、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社14,55031,500
連結子会社12,750
27,30031,500

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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