有価証券報告書-第27期(2023/12/01-2024/11/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2023年11月30日) | 当事業年度 (2024年11月30日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 前払費用 | 5,734千円 | 5,732千円 | |
| 未払事業税 | 2,045 | 7,199 | |
| 未払賞与 | 7,138 | 12,269 | |
| 営業投資有価証券評価損 | 6,101 | 6,122 | |
| 株式報酬費用 | 76,058 | 108,393 | |
| その他 | 1,112 | 2,220 | |
| 繰延税金資産小計 | 98,190 | 141,937 | |
| 評価性引当額 | △82,160 | △114,516 | |
| 繰延税金資産合計 | 16,030 | 27,421 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2023年11月30日) | 当事業年度 (2024年11月30日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △29.7 | △26.0 | |
| 住民税均等割 | 0.2 | 0.4 | |
| 評価性引当額の増減 | 2.0 | 2.9 | |
| その他 | 0.1 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 3.2 | 8.1 |