有価証券報告書-第3期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 233千円 | 123千円 | |
| 未払事業税 | 132 | 3,418 | |
| その他 | - | 203 | |
| 繰延税金資産合計 | 365 | 3,746 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.8% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割等 | 3.1 | 0.2 | |
| 中小法人等に対する軽減税率 | △10.2 | - | |
| その他 | △2.4 | 0.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.3 | 31.1 |