有価証券報告書-第13期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額修正
2020年10月の上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されております。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2020年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、従来の34.59%から30.62%となりました。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,556千円減少し、法人税等調整額が4,556千円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当事業年度 (2021年7月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却超過額 | 3,492千円 | 2,061千円 | |
| 資産除去債務 | 831 〃 | 1,184 〃 | |
| 未払事業税 | 2,914 〃 | 2,435 〃 | |
| 一括償却資産 | 378 〃 | 485 〃 | |
| 繰延資産 | ― 〃 | 561 〃 | |
| 棚卸資産評価損 | 1,899 〃 | ― 〃 | |
| その他 | 1,614 〃 | 634 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 11,130千円 | 7,363千円 | |
| 評価性引当額 | ― 〃 | ― 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 11,130千円 | 7,363千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △237千円 | △1,026千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △237 〃 | △1,026 〃 | |
| 繰延税金資産純額 | 10,893千円 | 6,336千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2020年7月31日) | 当事業年度 (2021年7月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.59% | 30.62% | |
| (調整) | |||
| 留保金課税 | ― | 5.00% | |
| 住民税均等割 | 0.25% | 0.25% | |
| 所得拡大促進税制による税額控除 | △4.69% | △3.54% | |
| 軽減税率適用による影響額 | △0.94% | ― | |
| その他 | △1.26% | 0.89% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.95% | 33.23% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額修正
2020年10月の上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されております。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2020年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、従来の34.59%から30.62%となりました。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が4,556千円減少し、法人税等調整額が4,556千円増加しております。