訂正有価証券報告書-第1期(2022/01/01-2022/12/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(単位:%)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
| 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金計上額 | 84 |
| 投資有価証券評価損 | 396 |
| 関係会社株式評価損 | 477 |
| 子会社株式の投資簿価修正 | 920 |
| その他 | 137 |
| 繰延税金資産小計 | 2,017 |
| 評価性引当額 | △1,897 |
| 繰延税金資産合計 | 119 |
| 繰延税金負債 | |
| その他有価証券評価差額金 | △14,020 |
| 繰延税金負債合計 | △14,020 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △13,901 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(単位:%)
| 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6 |
| (調整) | |
| 受取配当金等永久に益金不算入の項目 | △31.1 |
| 評価性引当額の増減 | 0.4 |
| その他 | 0.1 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △0.0 |