有価証券報告書-第7期(2022/01/01-2022/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2021年12月31日) | 当事業年度(2022年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 投資有価証券評価損 | 1,289 | 千円 | ― | 千円 | |
| 資産除去債務 | 1,995 | 〃 | ― | 〃 | |
| 未払事業税 | 9,629 | 〃 | 10,315 | 〃 | |
| 減価償却累計額 | 221 | 〃 | 3,301 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | ― | 〃 | 730 | 〃 | |
| 未払事業所税 | ― | 〃 | 458 | 〃 | |
| 株式報酬費用 | ― | 〃 | 3,732 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 13,135 | 千円 | 18,537 | 千円 | |
| 評価性引当額 | ― | ― | |||
| 繰延税金資産合計 | 13,135 | 千円 | 18,537 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 繰延税金負債合計 | ― | ― | |||
| 繰延税金資産純額 | 13,135 | 千円 | 18,537 | 千円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | % | 0.2 | % | |
| 住民税均等割 | 0.5 | 〃 | 0.3 | 〃 | |
| 所得拡大促進税制特別税額控除 | △2.8 | 〃 | △4.6 | 〃 | |
| その他 | △0.3 | 〃 | △0.5 | 〃 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.4 | % | 26.1 | % | |