有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/11/18 15:00
【資料】
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【項目】
165項目
(税効果会計関係)
当連結会計年度(2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
減損損失及び減価償却超過額64,600千円
ソフトウエア17,531
税務上の繰越欠損金(注)302,989
その他7,071
繰延税金資産小計392,192
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△302,989
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△89,203
評価性引当額小計△392,192
繰延税金資産合計-
繰延税金負債
未収還付事業税△2,412
為替換算調整勘定△1,792
繰延税金負債合計△4,204
繰延税金資産(負債)の純額△4,204

(注)
税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(a)-2,71219,0553,45130,750247,019302,989
評価性引当額-△2,712△19,055△3,451△30,750△247,019△302,989
繰延税金資産-------

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた金額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。