有価証券報告書-第5期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当社は、2021年12月24日の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.6%から30.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産が13,250千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
未払事業税 | 13,747千円 | 6,593千円 |
資産除去債務 | 3,602千円 | 4,471千円 |
資産調整勘定 | 85,180千円 | 58,647千円 |
買掛金 | 3,911千円 | 622千円 |
未払金 | 11,040千円 | 1,750千円 |
賞与引当金 | 14,610千円 | 13,556千円 |
減価償却超過額 | 42,943千円 | 19,856千円 |
減損損失 | 1,886千円 | ―千円 |
社会保険料 | 2,103千円 | 2,033千円 |
その他 | 3,119千円 | 3,390千円 |
繰延税金資産小計 | 182,146千円 | 110,924千円 |
評価性引当額 | △3,585千円 | △4,411千円 |
繰延税金資産合計 | 178,561千円 | 106,512千円 |
繰延税金負債 | ||
資産除去債務に対応する除去費用 | 3,278千円 | 4,317千円 |
ソフトウエア | 1,747千円 | 1,164千円 |
繰延税金負債合計 | 5,026千円 | 5,482千円 |
繰延税金資産純額 | 173,534千円 | 101,030千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 30.6% |
(調整) | ||
税率の変更による調整 | 1.5% | |
人材確保等促進税制による税額控除 | △0.7% | |
のれん償却 | 1.4% | |
評価性引当額 | △0.1% | |
住民税均等割額 | 0.2% | |
その他 | 1.0% | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.9% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当社は、2021年12月24日の株式上場に際して行われた公募増資の結果、資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の34.6%から30.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産が13,250千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。