訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前連結会計年度(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 2019年6月1日 至 2020年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 117,027 | 千円 |
| 資産除去債務 | 94,115 | |
| 未払事業税 | 34,754 | |
| 減価償却超過額 | 23,453 | |
| 未払金否認 | 14,298 | |
| 賞与引当金(法定福利費)否認 | 16,654 | |
| 未払事業所税 | 14,299 | |
| 一括償却資産限度超過額 | 6,929 | |
| その他 | 11,006 | |
| 繰延税金資産小計 | 332,539 | 千円 |
| 評価性引当額 | 96,016 | |
| 繰延税金資産合計 | 236,522 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 41,506 | |
| その他 | 29 | |
| 繰延税金負債合計 | 41,535 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 194,987 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(自 2020年6月1日 至 2021年5月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 109,313 | 千円 |
| 資産除去債務 | 104,847 | |
| 未払事業税 | 41,789 | |
| 減価償却超過額 | 19,806 | |
| 未払金否認 | 12,782 | |
| 賞与引当金(法定福利費)否認 | 15,556 | |
| 未払事業所税 | 16,461 | |
| 一括償却資産限度超過額 | 16,660 | |
| その他 | 7,340 | |
| 繰延税金資産小計 | 344,558 | 千円 |
| 評価性引当額 | 402 | |
| 繰延税金資産合計 | 344,155 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 47,412 | |
| 繰延税金負債合計 | 47,412 | 千円 |
| 繰延税金資産純額 | 296,743 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 34.59% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.18% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.04% |
| 住民税均等割等 | 0.12% |
| 法人税等の特別控除 | △7.08% |
| 評価性引当額の増減 | △4.42% |
| その他 | △0.15% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.20% |