有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/08/09 15:00
【資料】
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【項目】
134項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
前事業年度(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金37,110千円
受注損失引当金7,410千円
ゴルフ会員権評価損3,842千円
敷金保証金5,417千円
未収入金12,208千円
未払事業税等13,296千円
未払費用328千円
役員退職慰労引当金72,203千円
繰延税金資産小計151,818千円
繰延税金資産合計151,818千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 2020年12月1日 至 2021年11月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
賞与引当金42,837千円
受注損失引当金304千円
ゴルフ会員権評価損3,890千円
敷金保証金6,222千円
未払事業税等5,451千円
役員退職慰労引当金70,425千円
繰延税金資産小計129,131千円
繰延税金資産合計129,131千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.0%
(調整)
税額控除△3.6%
その他0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.7%