訂正有価証券届出書(新規公開時)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
税引前当期純損失を計上したため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
繰延税金資産 | ||
賞与引当金 | 24,913千円 | 68,625千円 |
繰越欠損金 | 136,002 〃 | - 〃 |
子会社株式評価損 | 64,355 〃 | 64,355 〃 |
貸倒引当金 | 75,063 〃 | 69,641 〃 |
その他 | 24,964 〃 | 31,319 〃 |
繰延税金資産小計 | 325,299千円 | 233,942千円 |
評価性引当額 | △133,536 〃 | △140,306 〃 |
繰延税金資産合計 | 191,763千円 | 93,636千円 |
繰延税金負債 | ||
その他有価証券評価差額金 | 14,507千円 | 57,592千円 |
その他 | 3,819 〃 | 985 〃 |
繰延税金負債合計 | 18,326千円 | 58,577千円 |
繰延税金資産純額 | 173,436千円 | 35,058千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
税引前当期純損失を計上したため、注記を省略しております。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
法定実効税率 | 34.6% |
(調整) | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 8.6% |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.0% |
住民税均等割額 | 0.2% |
評価性引当額の増減額 | 2.5% |
その他 | △0.2% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.7% |