有価証券報告書-第105期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 30,537 | 34,139 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | ※7 26,738 | ※7 28,490 | |||||||||
リース投資資産 | 3,638 | 3,362 | |||||||||
商品及び製品 | 3,213 | 4,726 | |||||||||
仕掛品 | 8,399 | 2,846 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 2,152 | 2,059 | |||||||||
その他 | 3,089 | 3,510 | |||||||||
貸倒引当金 | △474 | △480 | |||||||||
流動資産合計 | 77,296 | 78,655 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | ※6 90,372 | ※6 91,672 | |||||||||
減価償却累計額 | △67,532 | △68,816 | |||||||||
建物及び構築物(純額) | ※6 22,839 | ※6 22,856 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | ※6 93,272 | 94,641 | |||||||||
減価償却累計額 | △82,862 | △84,359 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | ※6 10,410 | 10,282 | |||||||||
鉱業用地 | 9,724 | 10,069 | |||||||||
減価償却累計額 | △5,870 | △6,123 | |||||||||
鉱業用地(純額) | 3,854 | 3,945 | |||||||||
一般用地 | 16,697 | 16,627 | |||||||||
建設仮勘定 | 1,848 | 4,108 | |||||||||
その他 | ※6 4,138 | 4,287 | |||||||||
減価償却累計額 | △3,669 | △3,737 | |||||||||
その他(純額) | ※6 469 | 549 | |||||||||
有形固定資産合計 | ※1 56,118 | ※1 58,369 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
鉱業権 | 3,122 | 3,060 | |||||||||
のれん | 75 | ― | |||||||||
その他 | 518 | 527 | |||||||||
無形固定資産合計 | 3,717 | 3,588 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | ※2,※3 30,568 | ※2,※3 26,074 | |||||||||
繰延税金資産 | 1,385 | 1,541 | |||||||||
その他 | 3,743 | 3,881 | |||||||||
貸倒引当金 | △387 | △377 | |||||||||
投資損失引当金 | △10 | △15 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 35,299 | 31,104 | |||||||||
固定資産合計 | 95,135 | 93,062 | |||||||||
資産合計 | 172,431 | 171,717 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形及び買掛金 | ※7 11,493 | ※7 8,946 | |||||||||
短期借入金 | ※1,※5 20,793 | ※1,※5 15,355 | |||||||||
リース債務 | 722 | 769 | |||||||||
未払金 | 5,198 | 6,811 | |||||||||
未払法人税等 | 1,040 | 2,043 | |||||||||
賞与引当金 | 993 | 1,001 | |||||||||
役員賞与引当金 | 30 | 37 | |||||||||
株主優待引当金 | 10 | 10 | |||||||||
製品保証引当金 | 16 | 14 | |||||||||
その他 | 2,897 | 4,530 | |||||||||
流動負債合計 | 43,196 | 39,521 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※1 1,933 | ※1 5,012 | |||||||||
リース債務 | 877 | 1,030 | |||||||||
繰延税金負債 | 4,700 | 2,679 | |||||||||
役員退職慰労引当金 | 90 | 88 | |||||||||
環境安全対策引当金 | 120 | 69 | |||||||||
特別修繕引当金 | 53 | 153 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 3,890 | 4,616 | |||||||||
資産除去債務 | 4,446 | 4,423 | |||||||||
その他 | ※1 6,958 | ※1 6,935 | |||||||||
固定負債合計 | 23,070 | 25,009 | |||||||||
負債合計 | 66,267 | 64,531 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 4,176 | 4,176 | |||||||||
資本剰余金 | 5,183 | 4,958 | |||||||||
利益剰余金 | 80,338 | 85,091 | |||||||||
自己株式 | △157 | △160 | |||||||||
株主資本合計 | 89,540 | 94,065 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 13,032 | 10,028 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | 34 | △39 | |||||||||
為替換算調整勘定 | 639 | 502 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | △1,712 | △1,900 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 11,993 | 8,590 | |||||||||
非支配株主持分 | 4,630 | 4,530 | |||||||||
純資産合計 | 106,164 | 107,186 | |||||||||
負債純資産合計 | 172,431 | 171,717 |