大成建設(1801)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 1,321,288 | 1,404,529 |
| 開発事業等売上高 | 212,184 | 168,740 |
| 売上高合計 | 1,533,473 | 1,573,270 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 1,239,531 | 1,289,388 |
| 開発事業等売上原価 | 162,914 | 135,906 |
| 売上原価合計 | 1,402,446 | 1,425,295 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 81,757 | 115,141 |
| 開発事業等総利益 | 49,269 | 32,834 |
| 売上総利益合計 | 131,026 | 147,975 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 38,562 | 37,031 |
| 一般管理費 | 38,690 | 40,527 |
| 販売費・一般管理費計 | 77,253 | 77,558 |
| 全事業営業利益 | 53,773 | 70,417 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 567 | 481 |
| 受取配当金 | 2,696 | 2,714 |
| 為替差益 | 3,568 | 3,767 |
| 持分法による投資利益 | 1,549 | 1,725 |
| その他 | 762 | 887 |
| 営業外収益計 | 9,143 | 9,576 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,071 | 4,095 |
| 租税公課 | 339 | 591 |
| その他 | 750 | 838 |
| 営業外費用計 | 6,160 | 5,526 |
| 当期経常利益 | 56,756 | 74,467 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,513 | 829 |
| 投資有価証券売却益 | 2,022 | 288 |
| その他 | 14 | 120 |
| 特別利益計 | 4,550 | 1,238 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 8,850 | 296 |
| 減損損失 | 4,599 | 6,687 |
| その他 | 1,264 | 1,740 |
| 特別損失計 | 14,714 | 8,725 |
| 税引前当年度純利益 | 46,592 | 66,980 |
| 法人税 | 10,772 | 22,512 |
| 法人税等調整額 | 3,347 | 6,242 |
| 法人税等合計 | 14,119 | 28,754 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 32,473 | 38,225 |
| 少数株主持分利益 | 384 | 48 |
| 当年度純利益 | 32,089 | 38,177 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 1,118,161 | 1,210,363 |
| 開発事業等売上高 | 78,014 | 40,172 |
| 売上高合計 | 1,196,176 | 1,250,536 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 1,059,819 | 1,120,004 |
| 開発事業等売上原価 | 55,136 | 32,899 |
| 売上原価合計 | 1,114,956 | 1,152,904 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 58,342 | 90,358 |
| 開発事業等総利益 | 22,877 | 7,273 |
| 売上総利益合計 | 81,220 | 97,631 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売員給料手当 | 13,275 | 13,816 |
| 広告宣伝費 | 591 | 498 |
| 販売員旅費雑費 | 16,569 | 14,926 |
| 役員報酬 | 500 | 553 |
| 従業員給料手当 | 4,819 | 4,447 |
| 退職給付費用 | 1,763 | 2,548 |
| 法定福利費 | 906 | 913 |
| 福利厚生費 | 1,048 | 1,086 |
| 修繕維持費 | 125 | 155 |
| 事務用品費 | 106 | 105 |
| 通信交通費 | 541 | 508 |
| 動力用水光熱費 | 69 | 38 |
| 調査研究費 | 4,758 | 5,062 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,170 | -428 |
| 交際費 | 130 | 146 |
| 寄付金 | 149 | 378 |
| 地代家賃 | 926 | 629 |
| 減価償却費 | 104 | 117 |
| 租税公課 | 1,235 | 1,492 |
| 保険料 | 22 | 22 |
| 雑費 | 1,904 | 1,729 |
| 販売費・一般管理費計 | 48,380 | 48,749 |
| 全事業営業利益 | 32,839 | 48,881 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 405 | 343 |
| 有価証券利息 | 73 | 32 |
| 受取配当金 | 3,443 | 4,676 |
| 為替差益 | 3,320 | 3,813 |
| その他 | 538 | 493 |
| 営業外収益計 | 7,781 | 9,358 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,124 | 2,558 |
| 社債利息 | 764 | 624 |
| 租税公課 | 339 | 591 |
| その他 | 720 | 819 |
| 営業外費用計 | 4,949 | 4,595 |
| 当期経常利益 | 35,671 | 53,645 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 485 | 585 |
| 投資有価証券売却益 | 1,616 | 286 |
| その他 | 201 | 4 |
| 特別利益計 | 2,303 | 875 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 806 | 292 |
| 関連事業損失 | 312 | 2,908 |
| 減損損失 | 4,321 | - |
| 貸倒損失 | - | 545 |
| その他 | 943 | 679 |
| 特別損失計 | 6,382 | 4,426 |
| 税引前当年度純利益 | 31,591 | 50,095 |
| 法人税 | 7,662 | 16,727 |
| 法人税等調整額 | 2,326 | 6,888 |
| 法人税等合計 | 9,989 | 23,616 |
| 当年度純利益 | 21,602 | 26,479 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 9,534 | 10,665 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 24,704 | 968 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料手当 | 27,846 | 28,348 |
| 退職給付費用 | 2,597 | 3,124 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 9,340 | 10,595 |