1812 鹿島建設

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訂正有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/12/24 13:32
【資料】
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【項目】
153項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金※3 132,522※3 169,457
受取手形13,81324,321
完成工事未収入金※2,※6 387,689※2,※6 430,833
有価証券-※3 120
営業投資有価証券11,35610,156
販売用不動産37,78235,381
未成工事支出金35,70026,371
開発事業等支出金42,76235,856
材料貯蔵品4841
前払費用754804
繰延税金資産55,15066,945
立替金29,50530,737
その他※2 40,077※2 36,765
貸倒引当金△144△130
流動資産合計787,019867,663
固定資産
有形固定資産
建物223,323221,698
減価償却累計額△143,974△148,738
建物(純額)79,34972,960
構築物14,87914,782
減価償却累計額△11,716△11,924
構築物(純額)3,1622,857
機械及び装置18,49217,677
減価償却累計額△15,379△15,381
機械及び装置(純額)3,1122,295
車両運搬具843823
減価償却累計額△816△803
車両運搬具(純額)2619
工具器具・備品12,75812,748
減価償却累計額△11,503△11,599
工具器具・備品(純額)1,2541,148
土地※2 143,662※2 142,172
リース資産1,5091,548
減価償却累計額△815△958
リース資産(純額)693590
建設仮勘定6101
その他407409
有形固定資産合計231,676222,555


(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
無形固定資産
借地権1,9821,423
ソフトウエア1,3871,261
リース資産10
その他468468
無形固定資産合計3,8413,154
投資その他の資産
投資有価証券※3,※4 215,716※3,※4 224,568
関係会社株式※2 77,088※2 76,983
出資金292165
関係会社出資金328234
長期貸付金3,7973,796
従業員に対する長期貸付金11
関係会社長期貸付金※2 7,499※2 7,617
破産更生債権等33398
長期前払費用3,7893,285
繰延税金資産573-
その他24,85319,936
貸倒引当金△11,376△7,117
投資その他の資産合計322,898329,570
固定資産合計558,415555,280
資産合計1,345,4351,422,944


(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形※1 2,404※1 1,592
工事未払金※1 353,205※1 344,504
短期借入金※1,※2 153,193※1,※2,※8 91,696
コマーシャル・ペーパー43,30054,000
1年内償還予定の社債20,00045,000
リース債務※1 282※1 238
未払金※1 15,788※1 14,558
未払費用※1 9,045※1 9,334
未払法人税等5,07016,620
未成工事受入金82,963116,185
開発事業等受入金3,9424,737
預り金※1 72,935※1 93,910
前受収益2,8062,797
完成工事補償引当金3,9194,278
工事損失引当金27,26035,360
資産除去債務-148
従業員預り金20,06419,795
その他※1 3,173※1 1,485
流動負債合計819,358856,242
固定負債
社債105,00080,000
長期借入金※2 63,448※2,※8 103,971
リース債務※1 444※1 382
繰延税金負債-13,797
再評価に係る繰延税金負債27,24826,558
退職給付引当金53,98855,493
関係会社事業損失引当金2,1872,668
資産除去債務334302
長期預り金※1,※2 17,389※1,※2 16,399
その他※1 14,352※1 13,063
固定負債合計284,392312,638
負債合計1,103,7501,168,880


(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金81,44781,447
資本剰余金
資本準備金20,48520,485
その他資本剰余金24,89324,893
資本剰余金合計45,37845,378
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金-299
固定資産圧縮積立金8,7559,342
別途積立金21,99726,997
繰越利益剰余金13,7948,830
利益剰余金合計44,54745,470
自己株式△5,710△5,855
株主資本合計165,662166,441
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金58,55371,142
繰延ヘッジ損益△338△245
土地再評価差額金17,80716,725
評価・換算差額等合計76,02287,622
純資産合計241,684254,063
負債純資産合計1,345,4351,422,944

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