1860 戸田建設

1860
2024/04/24
時価
3249億円
PER 予
22.73倍
2010年以降
赤字-45.95倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.42-1.32倍
(2010-2023年)
配当 予
2.78%
ROE 予
4.09%
ROA 予
1.62%
資料
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有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月29日 13:57
【資料】
有価証券報告書-第92期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
売上高
完成工事高434,958407,650
不動産事業等売上高14,02812,673
売上高合計448,987420,324
売上原価
完成工事原価412,916374,595
不動産事業等売上原価10,6449,619
売上原価合計423,561384,215
売上総利益
完成工事総利益22,04233,055
不動産事業等総利益3,3833,054
売上総利益合計25,42536,109
販売費及び一般管理費20,64323,130
全事業営業利益4,78212,978
営業外収益
受取利息272416
受取配当金1,9282,097
保険配当金269173
その他426346
営業外収益計2,8973,033
営業外費用
支払利息855902
支払手数料188193
その他51103
営業外費用計1,0951,198
当期経常利益6,58414,813
特別利益
固定資産売却益490307
投資有価証券売却益4,1611,051
訴訟損失引当金戻入額550
負ののれん発生益133480
その他11
特別利益計5,3361,842
特別損失
固定資産売却損1513
減損損失684802
固定資産廃棄損7186
投資有価証券売却損2
投資有価証券評価損139
関係会社整理損失引当金繰入額532
その他2912
特別損失計8791,548
税引前当年度純利益11,04115,107
法人税732930
法人税等調整額-194-219
法人税等合計538711
少数株主持分損益調整前四半期純利益10,50314,395
少数株主持分利益274369
当年度純利益10,22814,026

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
売上高
完成工事高401,293378,030
不動産事業売上高8,2205,799
売上高合計409,513383,829
売上原価
完成工事原価380,638347,962
不動産事業売上原価5,8693,907
売上原価合計386,507351,870
売上総利益
完成工事総利益20,65530,067
不動産事業総利益2,3501,891
売上総利益合計23,00531,959
販売費
及び一般管理費
役員報酬212296
従業員給料手当8,2548,794
賞与引当金繰入額1,5742,284
役員退職慰労引当金繰入額4144
退職給付費用885555
法定福利費1,2021,254
福利厚生費722709
修繕維持費225236
事務用品費653916
通信交通費710777
動力用水光熱費9292
調査研究費489716
広告宣伝費142118
貸倒引当金繰入額-466-279
交際費420477
寄付金3128
地代家賃632678
減価償却費298274
租税公課654690
保険料2321
雑費1,5161,656
販売費・一般管理費計18,31820,345
全事業営業利益4,68711,613
営業外収益
受取利息7252
有価証券利息511
受取配当金1,9562,120
保険配当金269173
雑収入307332
営業外収益計2,6102,690
営業外費用
支払利息798863
支払手数料188193
雑支出41100
営業外費用計1,0281,156
当期経常利益6,27013,147
特別利益
固定資産売却益488304
投資有価証券売却益4,1181,051
訴訟損失引当金戻入額550
その他68
特別利益計5,2241,355
特別損失
固定資産売却損1513
固定資産廃棄損7186
減損損失396403
投資有価証券評価損114
関係会社株式評価損1,465
関係会社事業損失950
その他20712
特別損失計2,2071,566
税引前当年度純利益9,28712,936
法人税192337
法人税等調整額-140-40
法人税等合計52297
当年度純利益9,23512,639

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額1653
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料及び手当9,54610,165
賞与引当金繰入額1,6092,337
退職給付費用996730
貸倒引当金繰入額-453-24
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費1,2011,066

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目