有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 475,433 | 409,238 |
不動産事業等売上高 | 17,188 | 13,483 |
売上高合計 | 492,621 | 422,722 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 430,601 | 359,694 |
不動産事業等売上原価 | 14,214 | 10,085 |
売上原価合計 | 444,815 | 369,779 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 44,831 | 49,544 |
不動産事業等総利益 | 2,974 | 3,398 |
売上総利益合計 | 47,805 | 52,942 |
販売費及び一般管理費 | 26,176 | 27,944 |
全事業営業利益 | 21,629 | 24,998 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 389 | 329 |
受取配当金 | 2,306 | 2,482 |
保険配当金 | 224 | 261 |
その他 | 379 | 258 |
営業外収益計 | 3,299 | 3,332 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 963 | 875 |
支払手数料 | 179 | 194 |
その他 | 62 | 63 |
営業外費用計 | 1,205 | 1,133 |
当期経常利益 | 23,723 | 27,197 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 277 | 4 |
投資有価証券売却益 | 563 | 2,329 |
訴訟損失引当金戻入額 | 281 | - |
その他 | 21 | 117 |
特別利益計 | 1,144 | 2,451 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 11 | 0 |
固定資産廃棄損 | 573 | 323 |
減損損失 | 1,271 | 913 |
投資有価証券売却損 | 17 | 0 |
投資有価証券評価損 | 64 | 4 |
その他 | 0 | 43 |
特別損失計 | 1,937 | 1,286 |
税引前当年度純利益 | 22,929 | 28,362 |
法人税 | 3,058 | 4,470 |
法人税等調整額 | -314 | -18,369 |
法人税等合計 | 2,744 | -13,898 |
四半期純利益 | 20,185 | 42,261 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 145 | 169 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 20,039 | 42,091 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 455,565 | 394,327 |
不動産事業売上高 | 7,910 | 5,251 |
売上高合計 | 463,476 | 399,578 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 412,791 | 347,414 |
不動産事業売上原価 | 6,622 | 3,553 |
売上原価合計 | 419,414 | 350,967 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 42,774 | 46,912 |
不動産事業総利益 | 1,287 | 1,698 |
売上総利益合計 | 44,062 | 48,610 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 343 | 375 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 60 |
従業員給料手当 | 8,825 | 9,160 |
賞与引当金繰入額 | 3,584 | 4,071 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 40 | 43 |
退職給付費用 | 705 | 969 |
法定福利費 | 1,298 | 1,372 |
福利厚生費 | 687 | 621 |
修繕維持費 | 263 | 362 |
事務用品費 | 1,216 | 1,293 |
通信交通費 | 798 | 901 |
動力用水光熱費 | 88 | 108 |
調査研究費 | 644 | 904 |
広告宣伝費 | 129 | 148 |
貸倒引当金繰入額 | 507 | -516 |
交際費 | 539 | 644 |
寄付金 | 77 | 122 |
地代家賃 | 795 | 975 |
減価償却費 | 478 | 297 |
租税公課 | 949 | 1,527 |
保険料 | 25 | 27 |
雑費 | 1,580 | 1,725 |
販売費・一般管理費計 | 23,581 | 25,199 |
全事業営業利益 | 20,480 | 23,411 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 37 | 43 |
有価証券利息 | 16 | 1 |
受取配当金 | 2,357 | 2,508 |
保険配当金 | 224 | 261 |
雑収入 | 352 | 227 |
営業外収益計 | 2,989 | 3,041 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 913 | 843 |
支払手数料 | 175 | 194 |
雑支出 | 67 | 54 |
営業外費用計 | 1,156 | 1,092 |
当期経常利益 | 22,312 | 25,361 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 90 | 2 |
投資有価証券売却益 | 563 | 2,329 |
訴訟損失引当金戻入額 | 281 | - |
その他 | 19 | 117 |
特別利益計 | 954 | 2,449 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 11 | - |
固定資産廃棄損 | 556 | 279 |
減損損失 | 1,235 | 1 |
投資有価証券売却損 | 17 | 0 |
投資有価証券評価損 | 44 | 4 |
関係会社株式評価損 | 103 | 912 |
その他 | 0 | 41 |
特別損失計 | 1,968 | 1,240 |
税引前当年度純利益 | 21,299 | 26,570 |
法人税 | 2,426 | 3,908 |
法人税等調整額 | 4 | -18,438 |
法人税等合計 | 2,431 | -14,530 |
四半期純利益 | 18,867 | 41,100 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 655 | - |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 10,200 | 10,587 |
賞与引当金繰入額 | 3,680 | 4,125 |
退職給付費用 | 753 | 1,026 |
貸倒引当金繰入額 | 514 | -520 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,049 | 1,135 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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