1867 植木組

1867
2024/09/18
時価
112億円
PER 予
7.07倍
2010年以降
4.34-27.17倍
(2010-2024年)
PBR
0.39倍
2010年以降
0.25-0.7倍
(2010-2024年)
配当 予
4.29%
ROE 予
5.54%
ROA 予
3.53%
資料
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有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月26日 13:21
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
売上高
完成工事高37,461,47937,801,599
不動産事業売上高3,301,4465,810,107
その他の事業売上高2,665,6542,655,714
売上高合計43,428,58146,267,422
売上原価
完成工事原価34,816,02934,767,110
不動産事業売上原価2,694,2705,129,220
その他の事業売上原価1,457,3151,450,762
売上原価合計38,967,61641,347,093
売上総利益
完成工事総利益2,645,4503,034,489
不動産事業総利益607,176680,887
その他の事業総利益1,208,3381,204,951
売上総利益合計4,460,9644,920,328
販売費及び一般管理費3,070,3673,235,845
全事業営業利益1,390,5971,684,483
営業外収益
受取利息1,6354,382
受取配当金33,44735,230
受取保険金3,06810,196
補助金収入142,010
雑収入56,46434,074
営業外収益計94,615225,894
営業外費用
支払利息56,96652,705
貸倒引当金繰入額42-355
雑支出6,2893,101
営業外費用計63,29855,451
当期経常利益1,421,9141,854,926
特別利益
固定資産売却益4,547658
投資有価証券売却益6,1767,693
負ののれん発生益22,973
特別利益計33,6978,351
特別損失
固定資産売却損250363
固定資産除却損14,08082,471
投資有価証券評価損5,299
投資有価証券売却損32
減損損失90,046163,265
その他5,208
特別損失計109,708251,308
税引前当年度純利益1,345,9021,611,970
法人税579,194587,913
法人税等調整額-39,139112,291
法人税等合計540,054700,205
少数株主持分損益調整前四半期純利益805,848911,765
少数株主持分利益1,426353
当年度純利益804,422911,411

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
売上高
完成工事高35,711,23536,442,838
不動産事業売上高938,217489,268
その他の事業売上高829,270840,562
売上高合計37,478,72237,772,669
売上原価
完成工事原価33,351,89933,710,044
不動産事業売上原価771,848341,580
その他の事業売上原価603,361610,287
売上原価合計34,727,10934,661,912
売上総利益
完成工事総利益2,359,3352,732,794
不動産事業総利益166,368147,687
その他の事業総利益225,909230,274
売上総利益合計2,751,6133,110,757
販売費
及び一般管理費
役員報酬122,673143,136
従業員給料手当643,726654,993
賞与引当金繰入額116,795165,187
役員賞与引当金繰入額10,6958,512
退職金175
退職給付費用37,29432,645
役員退職慰労引当金繰入額20,3005,200
法定福利費104,727108,147
福利厚生費9,79511,530
修繕維持費22,07010,179
事務用品費26,87229,161
通信交通費111,575113,902
動力用水光熱費27,40726,307
調査研究費4,8459,719
広告宣伝費21,90620,053
貸倒引当金繰入額-1,956-4,497
交際費49,43254,639
寄付金5,4035,847
地代家賃17,01323,970
減価償却費39,21640,608
租税公課23,72827,578
事業税39,03840,872
保険料3,8574,566
賃借料19,03919,038
販売手数料7,6623,672
雑費192,393223,070
販売費・一般管理費計1,675,6911,778,043
全事業営業利益1,075,9221,332,713
営業外収益
受取利息59,97554,233
有価証券利息1,3761,206
受取配当金59,67857,484
受取保険金3,0689,473
償却債権取立益396158
雑収入14,94215,398
営業外収益計139,437137,954
営業外費用
支払利息60,87655,431
貸倒引当金繰入額194-1,151
雑支出5,4912,586
営業外費用計66,56356,867
当期経常利益1,148,7961,413,800
特別利益
固定資産売却益4,203658
投資有価証券売却益6,1767,693
特別利益計10,3798,351
特別損失
固定資産売却損163
固定資産除却損13,70466,351
投資有価証券売却損32
投資有価証券評価損5,299
減損損失90,046106,100
その他2,431
特別損失計109,083175,046
税引前当年度純利益1,050,0921,247,105
法人税487,922490,998
法人税等調整額-21,57097,528
法人税等合計466,352588,526
当年度純利益583,740658,579

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額7,6623,872
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料及び手当1,180,4441,210,586
賞与引当金繰入額131,425184,251
役員賞与引当金繰入額23,47614,012
役員退職慰労引当金繰入額39,56025,199
貸倒引当金繰入額-2,422-5,094
退職給付費用47,49148,040
雑費356,239398,942
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費2,05015,138

注記等(個別)

(千円)
勘定科目