植木組(1867)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 37,801,599 | 38,860,127 |
| 不動産事業売上高 | 5,810,107 | 1,024,543 |
| その他の事業売上高 | 2,655,714 | 2,882,986 |
| 売上高合計 | 46,267,422 | 42,767,658 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 34,767,110 | 35,399,344 |
| 不動産事業売上原価 | 5,129,220 | 616,307 |
| その他の事業売上原価 | 1,450,762 | 1,492,524 |
| 売上原価合計 | 41,347,093 | 37,508,176 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 3,034,489 | 3,460,783 |
| 不動産事業総利益 | 680,887 | 408,236 |
| その他の事業総利益 | 1,204,951 | 1,390,462 |
| 売上総利益合計 | 4,920,328 | 5,259,481 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,235,845 | 3,443,923 |
| 全事業営業利益 | 1,684,483 | 1,815,557 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,382 | 1,768 |
| 受取配当金 | 35,230 | 34,609 |
| 受取保険金 | 10,196 | 20,672 |
| 補助金収入 | 142,010 | - |
| 雑収入 | 34,074 | 48,383 |
| 営業外収益計 | 225,894 | 105,435 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 52,705 | 43,726 |
| 貸倒引当金繰入額 | -355 | - |
| 雑支出 | 3,101 | 739 |
| 営業外費用計 | 55,451 | 44,466 |
| 当期経常利益 | 1,854,926 | 1,876,526 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 658 | 1,083 |
| 投資有価証券売却益 | 7,693 | 93,477 |
| その他 | - | 660 |
| 特別利益計 | 8,351 | 95,221 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 363 | 3 |
| 固定資産除却損 | 82,471 | 25,842 |
| 減損損失 | 163,265 | 215,126 |
| その他 | 5,208 | 96 |
| 特別損失計 | 251,308 | 241,068 |
| 税引前当年度純利益 | 1,611,970 | 1,730,678 |
| 法人税 | 587,913 | 528,238 |
| 法人税等調整額 | 112,291 | 54,851 |
| 法人税等合計 | 700,205 | 583,090 |
| 四半期純利益 | 911,765 | 1,147,588 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 353 | 932 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 911,411 | 1,146,656 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 36,442,838 | 37,008,112 |
| 不動産事業売上高 | 489,268 | 313,412 |
| その他の事業売上高 | 840,562 | 808,456 |
| 売上高合計 | 37,772,669 | 38,129,980 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 33,710,044 | 33,968,215 |
| 不動産事業売上原価 | 341,580 | 204,415 |
| その他の事業売上原価 | 610,287 | 546,089 |
| 売上原価合計 | 34,661,912 | 34,718,720 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 2,732,794 | 3,039,897 |
| 不動産事業総利益 | 147,687 | 108,996 |
| その他の事業総利益 | 230,274 | 262,366 |
| 売上総利益合計 | 3,110,757 | 3,411,260 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 143,136 | 148,989 |
| 従業員給料手当 | 654,993 | 661,199 |
| 賞与引当金繰入額 | 165,187 | 188,757 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 8,512 | 10,311 |
| 退職金 | - | 150 |
| 退職給付費用 | 32,645 | 30,924 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,200 | - |
| 法定福利費 | 108,147 | 118,431 |
| 福利厚生費 | 11,530 | 13,203 |
| 修繕維持費 | 10,179 | 14,711 |
| 事務用品費 | 29,161 | 36,516 |
| 通信交通費 | 113,902 | 115,207 |
| 動力用水光熱費 | 26,307 | 27,514 |
| 調査研究費 | 9,719 | 15,817 |
| 広告宣伝費 | 20,053 | 19,550 |
| 貸倒引当金繰入額 | -4,497 | 64,428 |
| 交際費 | 54,639 | 60,935 |
| 寄付金 | 5,847 | 6,058 |
| 地代家賃 | 23,970 | 28,608 |
| 減価償却費 | 40,608 | 48,286 |
| 租税公課 | 27,578 | 24,661 |
| 事業税 | 40,872 | 62,965 |
| 保険料 | 4,566 | 4,834 |
| 賃借料 | 19,038 | 17,425 |
| 販売手数料 | 3,672 | 1,660 |
| 雑費 | 223,070 | 179,196 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,778,043 | 1,900,345 |
| 全事業営業利益 | 1,332,713 | 1,510,914 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 54,233 | 47,124 |
| 有価証券利息 | 1,206 | - |
| 受取配当金 | 57,484 | 89,160 |
| 受取保険金 | 9,473 | - |
| 償却債権取立益 | 158 | - |
| 雑収入 | 15,398 | 32,297 |
| 営業外収益計 | 137,954 | 168,582 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 55,431 | 45,199 |
| 貸倒引当金繰入額 | -1,151 | 3,636 |
| 雑支出 | 2,586 | 400 |
| 営業外費用計 | 56,867 | 49,235 |
| 当期経常利益 | 1,413,800 | 1,630,262 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 658 | - |
| 投資有価証券売却益 | 7,693 | 93,477 |
| 特別利益計 | 8,351 | 93,477 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 163 | - |
| 固定資産除却損 | 66,351 | 23,621 |
| 投資有価証券売却損 | - | 96 |
| 減損損失 | 106,100 | 215,126 |
| その他 | 2,431 | - |
| 特別損失計 | 175,046 | 238,843 |
| 税引前当年度純利益 | 1,247,105 | 1,484,895 |
| 法人税 | 490,998 | 408,495 |
| 法人税等調整額 | 97,528 | 101,772 |
| 法人税等合計 | 588,526 | 510,268 |
| 四半期純利益 | 658,579 | 974,627 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,872 | 1,691 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び手当 | 1,210,586 | 1,251,179 |
| 賞与引当金繰入額 | 184,251 | 213,469 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 14,012 | 16,011 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 25,199 | 19,646 |
| 貸倒引当金繰入額 | -5,094 | 63,717 |
| 退職給付費用 | 48,040 | 41,347 |
| 雑費 | 398,942 | 395,529 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 15,138 | 13,918 |
注記等(個別)
| 勘定科目 |
|---|