有価証券報告書-第81期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 37,586 | 30,935 |
受取手形及び売掛金 | 73,193 | 93,039 |
機器及び材料 | 1,454 | 1,408 |
仕掛品 | 6,588 | 8,965 |
繰延税金資産 | 4,158 | 4,941 |
その他 | 2,657 | 3,324 |
貸倒引当金 | -398 | -116 |
流動資産合計 | 125,240 | 142,499 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 8,123 | 8,549 |
減価償却累計額 | -4,612 | -4,743 |
建物及び構築物(純額) | 3,511 | 3,805 |
機械装置及び運搬具 | 286 | 215 |
減価償却累計額 | -270 | -203 |
機械装置及び運搬具(純額) | 16 | 12 |
工具 | 9,526 | 9,515 |
減価償却累計額 | -7,497 | -7,404 |
工具 | 2,029 | 2,111 |
土地 | 2,508 | 2,508 |
建設仮勘定 | 248 | 163 |
その他 | 1,112 | 1,315 |
減価償却累計額 | -359 | -622 |
その他(純額) | 752 | 692 |
有形固定資産合計 | 9,066 | 9,292 |
無形固定資産 | 3,936 | 4,241 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 309 | 747 |
繰延税金資産 | 6,239 | 6,179 |
その他 | 4,992 | 5,403 |
貸倒引当金 | -78 | -69 |
投資その他の資産合計 | 11,463 | 12,261 |
固定資産合計 | 24,466 | 25,796 |
資産合計 | 149,707 | 168,295 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 30,321 | 36,404 |
短期借入金 | - | 599 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,500 | 500 |
未払法人税等 | 3,130 | 4,367 |
未払消費税等 | 1,675 | 2,091 |
前受金 | 1,987 | 2,550 |
役員賞与引当金 | 59 | 96 |
製品保証引当金 | - | 90 |
受注損失引当金 | 36 | 1,028 |
その他 | 9,566 | 11,884 |
流動負債合計 | 50,277 | 59,612 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 500 | 3,000 |
退職給付引当金 | 16,828 | 17,641 |
その他 | 1,449 | 1,243 |
固定負債合計 | 18,778 | 21,884 |
負債合計 | 69,055 | 81,497 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 13,122 | 13,122 |
資本剰余金 | 16,650 | 16,650 |
利益剰余金 | 50,973 | 56,824 |
自己株式 | -53 | -56 |
株主資本合計 | 80,692 | 86,540 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 13 |
為替換算調整勘定 | -612 | -464 |
その他の包括利益累計額合計 | -611 | -451 |
少数株主持分 | 571 | 708 |
純資産合計 | 80,651 | 86,797 |
負債純資産合計 | 149,707 | 168,295 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 35,469 | 28,369 |
受取手形 | 884 | 1,217 |
売掛金 | 64,467 | 83,723 |
機器及び材料 | 894 | 920 |
仕掛品 | 5,367 | 7,893 |
前渡金 | 732 | 1,008 |
前払費用 | 478 | 577 |
関係会社短期貸付金 | 730 | - |
繰延税金資産 | 3,562 | 4,332 |
その他 | 644 | 627 |
貸倒引当金 | -368 | -79 |
流動資産合計 | 112,863 | 128,588 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 7,452 | 7,795 |
減価償却累計額 | -4,105 | -4,225 |
建物(純額) | 3,346 | 3,570 |
構築物 | 186 | 186 |
減価償却累計額 | -162 | -165 |
構築物(純額) | 23 | 21 |
機械及び装置 | 19 | 18 |
減価償却累計額 | -10 | -10 |
機械及び装置(純額) | 8 | 7 |
車両運搬具 | 9 | 9 |
減価償却累計額 | -8 | -8 |
車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具 | 7,009 | 7,152 |
減価償却累計額 | -5,181 | -5,247 |
工具 | 1,828 | 1,905 |
土地 | 2,423 | 2,423 |
リース資産 | 939 | 1,050 |
減価償却累計額 | -287 | -478 |
リース資産(純額) | 652 | 572 |
建設仮勘定 | 248 | 163 |
有形固定資産合計 | 8,532 | 8,664 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 1 | 0 |
ソフトウエア | 2,554 | 2,942 |
リース資産 | 10 | 7 |
その他 | 105 | 105 |
無形固定資産合計 | 2,672 | 3,055 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 193 | 251 |
関係会社株式 | 5,385 | 5,683 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
長期前払費用 | 144 | 227 |
長期保証金 | 1,709 | 1,710 |
前払年金費用 | 1,627 | 2,261 |
繰延税金資産 | 5,102 | 4,886 |
その他 | 716 | 372 |
貸倒引当金 | -60 | -51 |
投資その他の資産合計 | 14,819 | 15,342 |
固定資産合計 | 26,024 | 27,062 |
資産合計 | 138,888 | 155,651 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 841 | 1,042 |
買掛金 | 25,628 | 31,404 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,500 | 500 |
リース債務 | 197 | 198 |
未払金 | 1,402 | 2,131 |
未払費用 | 5,245 | 6,827 |
未払法人税等 | 2,914 | 4,040 |
未払消費税等 | 1,552 | 1,897 |
前受金 | 1,604 | 2,087 |
預り金 | 1,639 | 1,805 |
役員賞与引当金 | 31 | 55 |
受注損失引当金 | 26 | 1,019 |
その他 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 44,586 | 53,008 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 500 | 3,000 |
リース債務 | 506 | 419 |
退職給付引当金 | 14,468 | 15,151 |
資産除去債務 | 284 | 312 |
その他 | 202 | - |
固定負債合計 | 15,961 | 18,884 |
負債合計 | 60,548 | 71,893 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 13,122 | 13,122 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 16,650 | 16,650 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 16,650 | 16,650 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 546 | 546 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 23,940 | 23,940 |
繰越利益剰余金 | 24,133 | 29,551 |
利益剰余金合計 | 48,620 | 54,038 |
自己株式 | -53 | -56 |
株主資本合計 | 78,339 | 83,754 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 4 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 4 |
純資産合計 | 78,339 | 83,758 |
負債純資産合計 | 138,888 | 155,651 |