訂正有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が66,228千円減少し、法人税等調整額が68,419千円増加しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 未収入金 | 6,715 | 千円 | 6,400 | 千円 |
| 未払費用 | 23,665 | 〃 | 26,990 | 〃 |
| 未払金 | 39,532 | 〃 | 52,155 | 〃 |
| 未払事業税 | 74,308 | 〃 | 88,411 | 〃 |
| 賞与引当金 | 66,267 | 〃 | 64,058 | 〃 |
| 販売用不動産評価損 | 7,155 | 〃 | 28,530 | 〃 |
| 連結子会社の繰越欠損金 | 68,237 | 〃 | - | 〃 |
| 工事損失補償引当金 | - | 〃 | 26,448 | 〃 |
| その他 | 22,033 | 〃 | 59,405 | 〃 |
| 繰延税金資産(流動)小計 | 307,916 | 千円 | 352,401 | 千円 |
| 評価性引当額 | △23,775 | 〃 | △30,255 | 〃 |
| 繰延税金資産(流動)合計 | 284,140 | 千円 | 322,146 | 千円 |
| 固定資産 | ||||
| 資産除去債務 | 130,047 | 千円 | 141,379 | 千円 |
| 減価償却超過額 | 51,546 | 〃 | 46,356 | 〃 |
| 減損損失 | 157,611 | 〃 | 176,209 | 〃 |
| 土地・建物評価減 | 100,199 | 〃 | 17,028 | 〃 |
| 連結子会社の繰越欠損金 | 864,479 | 〃 | 229,544 | 〃 |
| 工事損失補償引当金 | - | 〃 | 105,523 | 〃 |
| その他 | 252,294 | 〃 | 246,308 | 〃 |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 1,556,178 | 千円 | 962,350 | 千円 |
| 評価性引当額 | △1,089,263 | 〃 | △439,668 | 〃 |
| 繰延税金資産(固定)合計 | 466,914 | 千円 | 522,681 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 751,055 | 千円 | 844,827 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 固定負債 | ||||
| 建物(資産除去債務) | △76,271 | 千円 | △72,682 | 千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △28,173 | 〃 | △20,908 | 〃 |
| 固定資産圧縮積立金 | △69,395 | 〃 | △36,926 | 〃 |
| 繰延税金負債(固定)合計 | △173,840 | 千円 | △130,517 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | △173,840 | 千円 | △130,517 | 千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 577,214 | 千円 | 714,309 | 千円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |||
| 流動資産-繰延税金資産 | 284,140 | 千円 | 322,146 | 千円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 324,367 | 〃 | 409,011 | 〃 |
| 固定負債-その他 | △31,294 | 〃 | △16,848 | 〃 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |||
| 法定実効税率 | 37.0 | % | 35.6 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.1 | 〃 | 1.3 | 〃 |
| 住民税均等割等 | 1.6 | 〃 | 1.5 | 〃 |
| 評価性引当額の増減 | △1.4 | 〃 | 1.0 | 〃 |
| のれん償却額 | 2.3 | 〃 | 0.4 | 〃 |
| 持分変動損益 | 1.0 | 〃 | 0.0 | 〃 |
| その他 | 0.5 | 〃 | 0.3 | 〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 44.0 | % | 40.1 | % |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が66,228千円減少し、法人税等調整額が68,419千円増加しております。