有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,015 | 13,383 |
受取手形及び売掛金 | 37,044 | 43,848 |
商品及び製品 | 13,543 | 15,396 |
仕掛品 | 663 | 2,840 |
原材料及び貯蔵品 | 1,698 | 2,020 |
繰延税金資産 | 933 | 883 |
その他 | 4,220 | 1,841 |
貸倒引当金 | -5 | -1 |
流動資産計 | 78,113 | 80,212 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 73,552 | 78,496 |
減価償却累計額 | -37,797 | -41,625 |
建物及び構築物(純額) | 35,754 | 36,870 |
機械装置及び運搬具 | 45,272 | 49,519 |
減価償却累計額 | -31,384 | -34,534 |
機械装置及び運搬具(純額) | 13,887 | 14,985 |
リース資産 | 5,803 | 6,106 |
減価償却累計額 | -2,626 | -3,317 |
リース資産(純額) | 3,177 | 2,789 |
土地 | 18,539 | 26,683 |
建設仮勘定 | 1,316 | 7,396 |
その他 | 3,895 | 4,074 |
減価償却累計額 | -2,719 | -3,074 |
その他(純額) | 1,176 | 999 |
有形固定資産合計 | 73,852 | 89,724 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,196 | 996 |
その他 | 175 | 159 |
無形固定資産合計 | 1,371 | 1,155 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,584 | 6,630 |
長期貸付金 | 13 | 31 |
長期前払費用 | 691 | 514 |
退職給付に係る資産 | 8,381 | 9,589 |
繰延税金資産 | 475 | 866 |
その他 | 1,441 | 1,462 |
貸倒引当金 | -5 | -14 |
投資その他の資産合計 | 17,583 | 19,079 |
固定資産計 | 92,806 | 109,959 |
資産の部合計 | 170,919 | 190,171 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 39,631 | 39,705 |
短期借入金 | 235 | 307 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,466 | 5,168 |
リース債務 | 966 | 957 |
未払法人税等 | 2,707 | 3,193 |
賞与引当金 | 1,134 | 1,253 |
役員賞与引当金 | 19 | 21 |
未払費用 | 7,413 | 9,176 |
その他 | 5,837 | 4,845 |
流動負債計 | 60,413 | 64,630 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 19,484 | 23,916 |
リース債務 | 2,582 | 2,157 |
繰延税金負債 | 2,430 | 3,003 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,104 | 2,101 |
退職給付に係る負債 | 4,186 | 4,502 |
資産除去債務 | 276 | 359 |
その他 | 241 | 226 |
固定負債計 | 31,307 | 36,266 |
負債の部合計 | 91,721 | 100,897 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,908 | 7,908 |
資本剰余金 | 8,567 | 8,568 |
利益剰余金 | 50,005 | 58,394 |
自己株式 | -145 | -157 |
株主資本合計 | 66,335 | 74,714 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,008 | 2,332 |
繰延ヘッジ損益 | -11 | -18 |
土地再評価差額金 | 2,467 | 2,461 |
為替換算調整勘定 | 65 | 64 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,152 | 1,626 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,683 | 6,466 |
非支配株主持分 | 7,179 | 8,094 |
純資産の部合計 | 79,198 | 89,274 |
負債・純資産合計 | 170,919 | 190,171 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 18,273 | 10,068 |
受取手形 | 78 | 86 |
売掛金 | 30,013 | 35,908 |
商品及び製品 | 12,707 | 14,193 |
仕掛品 | 253 | 312 |
原材料及び貯蔵品 | 501 | 591 |
前払費用 | 585 | 548 |
未収入金 | 285 | 385 |
短期貸付金 | 133 | 1,103 |
繰延税金資産 | 480 | 356 |
その他 | 11 | 11 |
貸倒引当金 | -5 | -1 |
流動資産計 | 63,318 | 63,564 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 13,094 | 12,840 |
構築物 | 377 | 373 |
機械及び装置 | 7,051 | 6,639 |
車両運搬具及び工具器具備品 | 522 | 447 |
リース資産 | 532 | 399 |
土地 | 10,453 | 10,364 |
建設仮勘定 | 277 | 4,109 |
有形固定資産合計 | 32,309 | 35,173 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 1,057 | 872 |
その他 | 3 | 2 |
無形固定資産合計 | 1,060 | 875 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,104 | 4,480 |
関係会社株式 | 4,508 | 4,668 |
出資金 | 312 | 314 |
関係会社出資金 | 450 | 450 |
長期貸付金 | 677 | 2,845 |
長期前払費用 | 442 | 260 |
敷金 | 298 | 299 |
前払年金費用 | 6,561 | 7,119 |
その他 | 392 | 47 |
貸倒引当金 | -120 | -115 |
投資その他の資産合計 | 17,628 | 20,369 |
固定資産計 | 50,999 | 56,419 |
資産の部合計 | 114,317 | 119,984 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 34,260 | 34,563 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,000 |
リース債務 | 248 | 166 |
未払金 | 1,303 | 350 |
未払法人税等 | 1,545 | 2,593 |
未払消費税等 | 971 | 500 |
未払費用 | 5,472 | 6,236 |
預り金 | 10,178 | 7,754 |
賞与引当金 | 532 | 513 |
役員賞与引当金 | 19 | 21 |
その他 | 1 | 1 |
流動負債計 | 54,533 | 53,702 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,000 | - |
リース債務 | 368 | 296 |
繰延税金負債 | 1,636 | 1,890 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,104 | 2,101 |
退職給付引当金 | 2,548 | 2,560 |
資産除去債務 | 82 | 86 |
長期未払金 | 43 | 38 |
その他 | 43 | 43 |
固定負債計 | 7,827 | 7,017 |
負債の部合計 | 62,361 | 60,720 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 7,908 | 7,908 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 8,509 | 8,509 |
その他資本剰余金 | 0 | 1 |
資本剰余金合計 | 8,509 | 8,510 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 254 | 205 |
繰越利益剰余金 | 31,534 | 38,748 |
利益剰余金合計 | 31,789 | 38,953 |
自己株式 | -145 | -157 |
株主資本合計 | 48,062 | 55,215 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,426 | 1,586 |
土地再評価差額金 | 2,467 | 2,461 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,894 | 4,048 |
純資産の部合計 | 51,956 | 59,263 |
負債・純資産合計 | 114,317 | 119,984 |