有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,383 | 15,203 |
受取手形及び売掛金 | 43,848 | 45,751 |
商品及び製品 | 15,396 | 15,002 |
仕掛品 | 2,840 | 3,056 |
原材料及び貯蔵品 | 2,020 | 2,258 |
その他 | 1,841 | 1,588 |
貸倒引当金 | -1 | -3 |
流動資産計 | 79,329 | 82,857 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 78,496 | 96,082 |
減価償却累計額 | -41,625 | -45,437 |
建物及び構築物(純額) | 36,870 | 50,645 |
機械装置及び運搬具 | 49,519 | 53,328 |
減価償却累計額 | -34,534 | -38,134 |
機械装置及び運搬具(純額) | 14,985 | 15,194 |
リース資産 | 6,106 | 6,206 |
減価償却累計額 | -3,317 | -4,114 |
リース資産(純額) | 2,789 | 2,091 |
土地 | 26,683 | 26,481 |
建設仮勘定 | 7,396 | 4,854 |
その他 | 4,074 | 4,435 |
減価償却累計額 | -3,074 | -3,428 |
その他(純額) | 999 | 1,007 |
有形固定資産合計 | 89,724 | 100,275 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 996 | 775 |
その他 | 159 | 513 |
無形固定資産合計 | 1,155 | 1,288 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,630 | 5,654 |
長期貸付金 | 31 | 73 |
長期前払費用 | 514 | 792 |
退職給付に係る資産 | 9,589 | 9,908 |
繰延税金資産 | 1,329 | 1,543 |
その他 | 1,462 | 1,492 |
貸倒引当金 | -14 | -25 |
投資その他の資産合計 | 19,542 | 19,440 |
固定資産計 | 110,422 | 121,004 |
資産の部合計 | 189,751 | 203,862 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 39,705 | 48,037 |
短期借入金 | 307 | 315 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,168 | 3,778 |
リース債務 | 957 | 934 |
未払法人税等 | 3,193 | 2,109 |
賞与引当金 | 1,253 | 1,348 |
役員賞与引当金 | 21 | - |
未払費用 | 9,176 | 9,316 |
その他 | 4,845 | 8,865 |
流動負債計 | 64,630 | 74,706 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 23,916 | 23,072 |
役員株式給付引当金 | - | 13 |
リース債務 | 2,157 | 1,414 |
繰延税金負債 | 2,583 | 2,747 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,101 | 2,101 |
退職給付に係る負債 | 4,502 | 4,566 |
資産除去債務 | 359 | 363 |
その他 | 226 | 240 |
固定負債計 | 35,846 | 34,519 |
負債の部合計 | 100,477 | 109,226 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,908 | 7,908 |
資本剰余金 | 8,568 | 8,600 |
利益剰余金 | 58,394 | 64,108 |
自己株式 | -157 | -380 |
株主資本合計 | 74,714 | 80,237 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,332 | 1,803 |
繰延ヘッジ損益 | -18 | 32 |
土地再評価差額金 | 2,461 | 2,518 |
為替換算調整勘定 | 64 | 142 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,626 | 1,382 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,466 | 5,877 |
非支配株主持分 | 8,094 | 8,521 |
純資産の部合計 | 89,274 | 94,635 |
負債・純資産合計 | 189,751 | 203,862 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,068 | 11,005 |
受取手形 | 86 | 90 |
売掛金 | 35,908 | 35,543 |
商品及び製品 | 14,193 | 13,800 |
仕掛品 | 312 | 300 |
原材料及び貯蔵品 | 591 | 633 |
前払費用 | 548 | 551 |
未収入金 | 385 | 2,063 |
未収消費税等 | - | 365 |
短期貸付金 | 1,103 | 1,682 |
その他 | 11 | 11 |
貸倒引当金 | -1 | -2 |
流動資産計 | 63,207 | 66,045 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,840 | 22,602 |
構築物 | 373 | 570 |
機械及び装置 | 6,639 | 6,318 |
車両運搬具及び工具器具備品 | 447 | 476 |
リース資産 | 399 | 371 |
土地 | 10,364 | 9,828 |
建設仮勘定 | 4,109 | 3,387 |
有形固定資産合計 | 35,173 | 43,554 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 872 | 664 |
その他 | 2 | 9 |
無形固定資産合計 | 875 | 673 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,480 | 3,638 |
関係会社株式 | 4,668 | 4,947 |
出資金 | 314 | 304 |
関係会社出資金 | 450 | 450 |
長期貸付金 | 2,845 | 5,261 |
長期前払費用 | 260 | 522 |
敷金 | 299 | 297 |
前払年金費用 | 7,119 | 7,859 |
その他 | 47 | 84 |
貸倒引当金 | -115 | -136 |
投資その他の資産合計 | 20,369 | 23,229 |
固定資産計 | 56,419 | 67,458 |
資産の部合計 | 119,627 | 133,503 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 34,563 | 40,777 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | - |
リース債務 | 166 | 165 |
未払金 | 350 | 7,256 |
未払法人税等 | 2,593 | 1,005 |
未払消費税等 | 500 | - |
未払費用 | 6,236 | 6,129 |
預り金 | 7,754 | 7,878 |
賞与引当金 | 513 | 483 |
役員賞与引当金 | 21 | - |
その他 | 1 | 7 |
流動負債計 | 53,702 | 63,704 |
固定負債 | | |
リース債務 | 296 | 265 |
繰延税金負債 | 1,533 | 1,636 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,101 | 2,101 |
退職給付引当金 | 2,560 | 2,551 |
役員株式給付引当金 | - | 13 |
資産除去債務 | 86 | 87 |
長期未払金 | 38 | 37 |
その他 | 43 | 40 |
固定負債計 | 6,661 | 6,733 |
負債の部合計 | 60,363 | 70,437 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,908 | 7,908 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,509 | 8,509 |
その他資本剰余金 | 1 | 1 |
資本剰余金合計 | 8,510 | 8,510 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 205 | 165 |
繰越利益剰余金 | 38,748 | 43,287 |
利益剰余金合計 | 38,953 | 43,453 |
自己株式 | -157 | -380 |
株主資本合計 | 55,215 | 59,492 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,586 | 1,055 |
土地再評価差額金 | 2,461 | 2,518 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,048 | 3,573 |
純資産の部合計 | 59,263 | 63,065 |
負債・純資産合計 | 119,627 | 133,503 |