訂正有価証券報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2017年5月24日 10:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第50期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,120 | 28,314 |
受取手形及び売掛金 | 24,355 | 25,216 |
商品及び製品 | 9,772 | 11,228 |
仕掛品 | 452 | 814 |
原材料及び貯蔵品 | 3,157 | 2,688 |
繰延税金資産 | 803 | 875 |
その他 | 1,095 | 1,951 |
貸倒引当金 | -256 | -210 |
流動資産計 | 58,501 | 70,878 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,807 | 32,730 |
減価償却累計額 | -18,931 | -19,333 |
建物及び構築物(純額) | 8,875 | 13,396 |
機械装置及び運搬具 | 16,445 | 19,089 |
減価償却累計額 | -13,015 | -13,609 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,430 | 5,479 |
工具 | 3,168 | 3,502 |
減価償却累計額 | -2,428 | -2,549 |
工具 | 740 | 953 |
土地 | 10,694 | 10,460 |
リース資産 | 1,019 | 1,047 |
減価償却累計額 | -509 | -645 |
リース資産(純額) | 509 | 402 |
建設仮勘定 | 4,164 | 128 |
その他 | 24 | 64 |
減価償却累計額 | -17 | -16 |
その他(純額) | 7 | 47 |
減損損失累計額 | -1,276 | -1,353 |
有形固定資産合計 | 27,145 | 29,515 |
無形固定資産 | | |
のれん | 20 | 9 |
その他 | 307 | 343 |
無形固定資産合計 | 327 | 353 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,012 | 10,728 |
退職給付に係る資産 | - | 318 |
繰延税金資産 | 376 | 294 |
その他 | 2,657 | 2,492 |
貸倒引当金 | -267 | -249 |
投資その他の資産合計 | 12,780 | 13,583 |
固定資産計 | 40,253 | 43,451 |
資産の部合計 | 98,755 | 114,330 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 17,893 | 18,275 |
短期借入金 | 3,790 | 4,318 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,062 | 1,900 |
1年内償還予定の社債 | 40 | 40 |
未払金 | 2,066 | 2,138 |
未払法人税等 | 1,851 | 2,177 |
賞与引当金 | 678 | 784 |
その他 | 3,428 | 3,100 |
流動負債計 | 31,810 | 32,734 |
固定負債 | | |
社債 | 40 | 9,018 |
長期借入金 | 11,766 | 12,186 |
繰延税金負債 | 2,353 | 2,445 |
役員退職慰労引当金 | 178 | 209 |
退職給付に係る負債 | 1,917 | 2,062 |
資産除去債務 | 296 | 303 |
その他 | 623 | 524 |
固定負債計 | 17,175 | 26,751 |
負債の部合計 | 48,986 | 59,486 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,298 | 4,298 |
資本剰余金 | 11,952 | 11,952 |
利益剰余金 | 28,155 | 32,360 |
自己株式 | -2,991 | -2,991 |
株主資本合計 | 41,414 | 45,619 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,276 | 3,767 |
繰延ヘッジ損益 | 32 | -22 |
為替換算調整勘定 | 712 | 684 |
退職給付に係る調整累計額 | -43 | -52 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,978 | 4,377 |
少数株主持分 | 4,374 | 4,847 |
純資産の部合計 | 49,768 | 54,844 |
負債・純資産合計 | 98,755 | 114,330 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,976 | 16,841 |
受取手形 | 90 | 91 |
売掛金 | 17,042 | 17,616 |
有価証券 | - | 80 |
商品及び製品 | 7,564 | 8,956 |
仕掛品 | 21 | 20 |
原材料及び貯蔵品 | 528 | 537 |
前渡金 | 200 | 172 |
前払費用 | 21 | 21 |
繰延税金資産 | 385 | 422 |
その他 | 2,384 | 3,349 |
貸倒引当金 | -237 | -200 |
流動資産計 | 36,977 | 47,909 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,226 | 2,101 |
構築物 | 71 | 60 |
機械及び装置 | 728 | 815 |
車両及び運搬具(純額) | 61 | 64 |
工具器具・備品(純額) | 222 | 251 |
土地 | 5,804 | 5,847 |
リース資産 | 425 | 321 |
建設仮勘定 | - | 12 |
有形固定資産合計 | 9,540 | 9,474 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3 | 2 |
ソフトウエア | 40 | 39 |
その他 | 28 | 49 |
無形固定資産合計 | 72 | 91 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,356 | 3,179 |
関係会社株式 | 10,833 | 11,040 |
長期貸付金 | 36 | 35 |
関係会社長期貸付金 | - | 227 |
破産更生債権等 | 57 | 59 |
長期前払費用 | 21 | 13 |
繰延税金資産 | - | 10 |
その他 | 551 | 243 |
貸倒引当金 | -216 | -217 |
投資その他の資産合計 | 14,639 | 14,593 |
固定資産計 | 24,252 | 24,159 |
資産の部合計 | 61,230 | 72,069 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 13,371 | 14,107 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,357 | 1,002 |
リース債務 | 112 | 96 |
未払金 | 1,096 | 1,137 |
未払費用 | 255 | 269 |
未払法人税等 | 1,079 | 1,204 |
預り金 | 196 | 133 |
賞与引当金 | 429 | 458 |
その他 | 405 | 142 |
流動負債計 | 18,303 | 18,553 |
固定負債 | | |
社債 | - | 9,018 |
長期借入金 | 4,989 | 4,213 |
リース債務 | 339 | 237 |
繰延税金負債 | 90 | - |
退職給付引当金 | 290 | 323 |
役員退職慰労引当金 | 90 | 106 |
資産除去債務 | 50 | 51 |
その他 | 29 | 35 |
固定負債計 | 5,880 | 13,986 |
負債の部合計 | 24,183 | 32,539 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,298 | 4,298 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,881 | 11,881 |
その他資本剰余金 | 70 | 70 |
資本剰余金合計 | 11,952 | 11,952 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 590 | 590 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 196 | 225 |
別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
繰越利益剰余金 | 13,592 | 16,097 |
利益剰余金合計 | 22,379 | 24,913 |
自己株式 | -2,991 | -2,991 |
株主資本合計 | 35,638 | 38,172 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,393 | 1,365 |
繰延ヘッジ損益 | 14 | -7 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,407 | 1,357 |
純資産の部合計 | 37,046 | 39,529 |
負債・純資産合計 | 61,230 | 72,069 |