有価証券報告書-第53期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 36,328 | 40,410 |
受取手形及び売掛金 | 31,243 | 33,157 |
商品及び製品 | 16,230 | 17,974 |
仕掛品 | 970 | 920 |
原材料及び貯蔵品 | 2,648 | 3,141 |
繰延税金資産 | 818 | 805 |
その他 | 3,206 | 2,985 |
貸倒引当金 | -162 | -157 |
流動資産計 | 91,283 | 99,237 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 36,296 | 37,336 |
減価償却累計額 | -22,184 | -22,889 |
建物及び構築物(純額) | 14,112 | 14,447 |
機械装置及び運搬具 | 22,248 | 23,101 |
減価償却累計額 | -15,894 | -16,972 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,354 | 6,129 |
工具 | 3,947 | 4,041 |
減価償却累計額 | -2,964 | -3,078 |
工具 | 982 | 963 |
土地 | 14,204 | 17,069 |
リース資産 | 1,035 | 1,069 |
減価償却累計額 | -818 | -868 |
リース資産(純額) | 217 | 201 |
建設仮勘定 | 1,157 | 7,038 |
その他 | 90 | 115 |
減価償却累計額 | -52 | -68 |
その他(純額) | 38 | 46 |
減損損失累計額 | -1,690 | -1,580 |
有形固定資産合計 | 35,375 | 44,315 |
無形固定資産 | ||
のれん | 174 | 237 |
その他 | 387 | 463 |
無形固定資産合計 | 561 | 701 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 26,107 | 18,321 |
退職給付に係る資産 | 311 | 122 |
繰延税金資産 | 725 | 641 |
その他 | 2,481 | 2,505 |
貸倒引当金 | -196 | -304 |
投資その他の資産合計 | 29,428 | 21,286 |
固定資産計 | 65,366 | 66,304 |
資産の部合計 | 156,649 | 165,542 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 23,648 | 27,760 |
短期借入金 | 8,010 | 8,290 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,383 | 4,363 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
未払金 | 2,980 | 2,849 |
未払法人税等 | 1,743 | 1,823 |
賞与引当金 | 915 | 974 |
その他 | 3,144 | 3,136 |
流動負債計 | 43,924 | 49,298 |
固定負債 | ||
社債 | 850 | 1,250 |
長期借入金 | 15,723 | 22,475 |
繰延税金負債 | 6,297 | 3,372 |
役員退職慰労引当金 | 328 | 208 |
退職給付に係る負債 | 2,058 | 1,952 |
資産除去債務 | 384 | 405 |
その他 | 530 | 550 |
固定負債計 | 26,172 | 30,214 |
負債の部合計 | 70,096 | 79,513 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,298 | 4,298 |
資本剰余金 | 18,675 | 18,691 |
利益剰余金 | 44,588 | 50,126 |
自己株式 | -423 | -421 |
株主資本合計 | 67,138 | 72,695 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,224 | 6,921 |
繰延ヘッジ損益 | -10 | -13 |
為替換算調整勘定 | 437 | 365 |
退職給付に係る調整累計額 | 12 | 8 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,664 | 7,282 |
非支配株主持分 | 5,749 | 6,050 |
純資産の部合計 | 86,552 | 86,028 |
負債・純資産合計 | 156,649 | 165,542 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,143 | 22,351 |
受取手形 | 85 | 88 |
売掛金 | 23,152 | 25,101 |
商品及び製品 | 13,266 | 14,647 |
仕掛品 | 23 | 27 |
原材料及び貯蔵品 | 487 | 734 |
前渡金 | 158 | 150 |
前払費用 | 135 | 159 |
繰延税金資産 | 394 | 430 |
その他 | 3,511 | 4,259 |
貸倒引当金 | -153 | -148 |
流動資産計 | 61,205 | 67,802 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,978 | 2,106 |
構築物 | 68 | 58 |
機械及び装置 | 878 | 809 |
車両及び運搬具(純額) | 91 | 77 |
工具器具・備品(純額) | 233 | 222 |
土地 | 8,259 | 9,397 |
リース資産 | 156 | 93 |
建設仮勘定 | 227 | 4,673 |
有形固定資産合計 | 11,893 | 17,437 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 117 | 98 |
その他 | 30 | 138 |
無形固定資産合計 | 148 | 236 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 15,610 | 8,975 |
関係会社株式 | 11,580 | 12,014 |
長期貸付金 | 32 | 56 |
関係会社長期貸付金 | 570 | 344 |
破産更生債権等 | 7 | 98 |
長期前払費用 | 200 | 90 |
その他 | 251 | 263 |
貸倒引当金 | -162 | -270 |
投資その他の資産合計 | 28,091 | 21,572 |
固定資産計 | 40,133 | 39,247 |
資産の部合計 | 101,339 | 107,049 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 18,456 | 22,174 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,747 | 2,775 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
リース債務 | 68 | 59 |
未払金 | 1,240 | 1,440 |
未払費用 | 312 | 341 |
未払法人税等 | 1,185 | 1,319 |
預り金 | 422 | 823 |
賞与引当金 | 561 | 602 |
その他 | 250 | 198 |
流動負債計 | 24,344 | 29,835 |
固定負債 | ||
社債 | 850 | 750 |
長期借入金 | 6,678 | 10,603 |
リース債務 | 94 | 37 |
繰延税金負債 | 3,723 | 1,610 |
退職給付引当金 | 384 | 404 |
役員退職慰労引当金 | 143 | - |
資産除去債務 | 52 | 52 |
その他 | 116 | 203 |
固定負債計 | 12,042 | 13,662 |
負債の部合計 | 36,387 | 43,498 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,298 | 4,298 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 11,881 | 11,881 |
その他資本剰余金 | 6,808 | 6,824 |
資本剰余金合計 | 18,690 | 18,706 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 590 | 590 |
その他利益剰余金 | ||
圧縮記帳積立金 | 231 | 231 |
別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
繰越利益剰余金 | 23,647 | 26,850 |
利益剰余金合計 | 32,468 | 35,671 |
自己株式 | -423 | -421 |
株主資本合計 | 55,033 | 58,255 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,919 | 5,295 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | |
その他の包括利益累計額合計 | 9,918 | 5,296 |
純資産の部合計 | 64,952 | 63,551 |
負債・純資産合計 | 101,339 | 107,049 |