2107 東洋精糖

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有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/23 13:49
【資料】
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【項目】
117項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金2,5232,060
受取手形00
売掛金546351
商品及び製品9391,008
仕掛品176122
原材料及び貯蔵品796886
前払費用5112
繰延税金資産152144
関係会社短期貸付金997997
その他10220
貸倒引当金△3△3
流動資産合計6,2835,600
固定資産
有形固定資産
建物479488
減価償却累計額△327△336
建物(純額)152151
構築物2626
減価償却累計額△21△21
構築物(純額)54
機械及び装置835859
減価償却累計額△586△623
機械及び装置(純額)248236
車両運搬具1010
減価償却累計額△3△7
車両運搬具(純額)62
工具、器具及び備品235236
減価償却累計額△194△202
工具、器具及び備品(純額)4134
土地905905
その他7575
有形固定資産合計※1 1,435※1 1,410
無形固定資産
特許権00
ソフトウエア4531
その他11
無形固定資産合計4733


(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券※1 199※1 198
関係会社株式670270
出資金00
従業員に対する長期貸付金44
関係会社長期貸付金1,9602,042
長期前払費用00
前払年金費用-3
繰延税金資産337266
その他4926
貸倒引当金△6△6
投資その他の資産合計3,2162,806
固定資産合計4,6994,250
繰延資産
開発費-33
繰延資産合計-33
資産合計10,9839,884
負債の部
流動負債
買掛金262※3 654
短期借入金※1 2,090※1 1,280
1年内返済予定の長期借入金395340
リース債務00
未払金616
未払法人税等371
未払費用322271
前受金-3
預り金5086
賞与引当金6057
設備関係未払金2746
その他22842
流動負債合計3,9052,790
固定負債
長期借入金37939
リース債務0-
退職給付引当金272235
役員退職慰労引当金8948
資産除去債務11
固定負債合計744325
負債合計4,6493,116


(単位:百万円)
前事業年度
(平成27年3月31日)
当事業年度
(平成28年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金2,9042,904
利益剰余金
利益準備金5162
その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,3773,802
利益剰余金合計3,4283,864
自己株式△3△3
株主資本合計6,3296,764
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金33
繰延ヘッジ損益0-
評価・換算差額等合計33
純資産合計6,3336,768
負債純資産合計10,9839,884

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