2107 東洋精糖

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有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/20 14:19
【資料】
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【項目】
155項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成30年3月31日)
当事業年度
(平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金2,2222,616
受取手形※4 0※4 0
売掛金※1 455※1 472
有価証券10-
商品及び製品1,1151,028
仕掛品139169
原材料及び貯蔵品930690
前払費用1212
短期貸付金※1 898※1 1,025
その他※1 16※1 19
貸倒引当金△3△3
流動資産合計5,7976,030
固定資産
有形固定資産
建物141134
構築物33
機械及び装置217200
車両運搬具31
工具、器具及び備品2023
土地905905
建設仮勘定-0
その他7575
有形固定資産合計※2 1,3681,345
無形固定資産
ソフトウエア422
その他11
無形固定資産合計623
投資その他の資産
投資有価証券203196
関係会社株式270270
長期貸付金※1 1,755※1 1,689
前払年金費用1827
繰延税金資産395267
その他3517
貸倒引当金△5△5
投資その他の資産合計2,6722,464
固定資産合計4,0463,834
繰延資産
開発費179
繰延資産合計179
資産合計9,8619,873


(単位:百万円)
前事業年度
(平成30年3月31日)
当事業年度
(平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金※1 196※1 358
短期借入金※2 1,200500
未払金1216
設備関係未払金2231
未払法人税等75111
未払費用※1 273※1 255
前受金-0
預り金1010
賞与引当金5962
その他113123
流動負債合計1,9621,470
固定負債
退職給付引当金273302
役員退職慰労引当金4457
資産除去債務11
固定負債合計319361
負債合計2,2821,832
純資産の部
株主資本
資本金2,9042,904
利益剰余金
利益準備金96113
その他利益剰余金
繰越利益剰余金4,5695,019
利益剰余金合計4,6655,132
自己株式△3△4
株主資本合計7,5658,032
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金138
繰延ヘッジ損益0-
評価・換算差額等合計138
純資産合計7,5798,041
負債純資産合計9,8619,873

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