有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,217 | 2,222 | |||||||||
| 受取手形 | 1 | ※3 0 | |||||||||
| 売掛金 | 405 | 455 | |||||||||
| 有価証券 | - | 10 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,151 | 1,115 | |||||||||
| 仕掛品 | 134 | 139 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 998 | 930 | |||||||||
| 前払費用 | 14 | 12 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 127 | 133 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 742 | 898 | |||||||||
| その他 | 28 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,819 | 5,931 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 490 | 499 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △347 | △358 | |||||||||
| 建物(純額) | 142 | 141 | |||||||||
| 構築物 | 26 | 26 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22 | △22 | |||||||||
| 構築物(純額) | 3 | 3 | |||||||||
| 機械及び装置 | 891 | 884 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △647 | △667 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 243 | 217 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14 | 14 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6 | △10 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8 | 3 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 238 | 242 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △212 | △222 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 26 | 20 | |||||||||
| 土地 | 905 | 905 | |||||||||
| その他 | 75 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,405 | ※1 1,368 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 18 | 4 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19 | 6 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 201 | 203 | |||||||||
| 関係会社株式 | 270 | 270 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,863 | 1,755 | |||||||||
| 長期前払費用 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払年金費用 | 9 | 18 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 271 | 261 | |||||||||
| その他 | 29 | 33 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,645 | 2,538 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,070 | 3,913 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開発費 | 25 | 17 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 25 | 17 | |||||||||
| 資産合計 | 9,915 | 9,861 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※4 638 | 196 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,280 | ※1 1,200 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 39 | - | |||||||||
| 未払金 | 20 | 12 | |||||||||
| 未払法人税等 | 67 | 75 | |||||||||
| 未払費用 | 274 | 273 | |||||||||
| 預り金 | 6 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金 | 58 | 59 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 46 | 22 | |||||||||
| その他 | 27 | 113 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,458 | 1,962 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 268 | 273 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 66 | 44 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定負債合計 | 335 | 319 | |||||||||
| 負債合計 | 2,794 | 2,282 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,904 | 2,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 79 | 96 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,135 | 4,569 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,214 | 4,665 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △3 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,114 | 7,565 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 13 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5 | 13 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,120 | 7,579 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,915 | 9,861 | |||||||||