2107 東洋精糖

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有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/21 13:20
【資料】
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【項目】
110項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金2,2172,222
受取手形1※3 0
売掛金405455
有価証券-10
商品及び製品1,1511,115
仕掛品134139
原材料及び貯蔵品998930
前払費用1412
繰延税金資産127133
関係会社短期貸付金742898
その他2816
貸倒引当金△2△3
流動資産合計5,8195,931
固定資産
有形固定資産
建物490499
減価償却累計額△347△358
建物(純額)142141
構築物2626
減価償却累計額△22△22
構築物(純額)33
機械及び装置891884
減価償却累計額△647△667
機械及び装置(純額)243217
車両運搬具1414
減価償却累計額△6△10
車両運搬具(純額)83
工具、器具及び備品238242
減価償却累計額△212△222
工具、器具及び備品(純額)2620
土地905905
その他7575
有形固定資産合計※1 1,405※1 1,368
無形固定資産
特許権00
ソフトウエア184
その他11
無形固定資産合計196


(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券201203
関係会社株式270270
出資金00
従業員に対する長期貸付金30
関係会社長期貸付金1,8631,755
長期前払費用00
前払年金費用918
繰延税金資産271261
その他2933
貸倒引当金△5△5
投資その他の資産合計2,6452,538
固定資産合計4,0703,913
繰延資産
開発費2517
繰延資産合計2517
資産合計9,9159,861
負債の部
流動負債
買掛金※4 638196
短期借入金※1 1,280※1 1,200
1年内返済予定の長期借入金39-
未払金2012
未払法人税等6775
未払費用274273
預り金610
賞与引当金5859
設備関係未払金4622
その他27113
流動負債合計2,4581,962
固定負債
退職給付引当金268273
役員退職慰労引当金6644
資産除去債務11
固定負債合計335319
負債合計2,7942,282


(単位:百万円)
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金2,9042,904
利益剰余金
利益準備金7996
その他利益剰余金
繰越利益剰余金4,1354,569
利益剰余金合計4,2144,665
自己株式△3△3
株主資本合計7,1147,565
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金513
繰延ヘッジ損益00
評価・換算差額等合計513
純資産合計7,1207,579
負債純資産合計9,9159,861

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