2107 東洋精糖

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有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/22 13:19
【資料】
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【項目】
114項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金2,0602,217
受取手形01
売掛金351405
商品及び製品1,0081,151
仕掛品122134
原材料及び貯蔵品886998
前払費用1214
繰延税金資産144127
関係会社短期貸付金997742
その他2028
貸倒引当金△3△2
流動資産合計5,6005,819
固定資産
有形固定資産
建物488490
減価償却累計額△336△347
建物(純額)151142
構築物2626
減価償却累計額△21△22
構築物(純額)43
機械及び装置859891
減価償却累計額△623△647
機械及び装置(純額)236243
車両運搬具1014
減価償却累計額△7△6
車両運搬具(純額)28
工具、器具及び備品236238
減価償却累計額△202△212
工具、器具及び備品(純額)3426
土地905905
その他7575
有形固定資産合計※1 1,410※1 1,405
無形固定資産
特許権00
ソフトウエア3118
その他11
無形固定資産合計3319


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券※1 198201
関係会社株式270270
出資金00
従業員に対する長期貸付金43
関係会社長期貸付金2,0421,863
長期前払費用00
前払年金費用39
繰延税金資産266271
その他2629
貸倒引当金△6△5
投資その他の資産合計2,8062,645
固定資産合計4,2504,070
繰延資産
開発費3325
繰延資産合計3325
資産合計9,8849,915
負債の部
流動負債
買掛金※3 654※3 638
短期借入金※1 1,280※1 1,280
1年内返済予定の長期借入金34039
リース債務0-
未払金1620
未払法人税等7167
未払費用271274
前受金3-
預り金66
賞与引当金5758
設備関係未払金4646
その他4227
流動負債合計2,7902,458
固定負債
長期借入金39-
退職給付引当金235268
役員退職慰労引当金4866
資産除去債務11
固定負債合計325335
負債合計3,1162,794


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金2,9042,904
利益剰余金
利益準備金6279
その他利益剰余金
繰越利益剰余金3,8024,135
利益剰余金合計3,8644,214
自己株式△3△3
株主資本合計6,7647,114
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金35
繰延ヘッジ損益-0
評価・換算差額等合計35
純資産合計6,7687,120
負債純資産合計9,8849,915

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