有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,060 | 2,217 | |||||||||
| 受取手形 | 0 | 1 | |||||||||
| 売掛金 | 351 | 405 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,008 | 1,151 | |||||||||
| 仕掛品 | 122 | 134 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 886 | 998 | |||||||||
| 前払費用 | 12 | 14 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 144 | 127 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 997 | 742 | |||||||||
| その他 | 20 | 28 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,600 | 5,819 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 488 | 490 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △336 | △347 | |||||||||
| 建物(純額) | 151 | 142 | |||||||||
| 構築物 | 26 | 26 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21 | △22 | |||||||||
| 構築物(純額) | 4 | 3 | |||||||||
| 機械及び装置 | 859 | 891 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △623 | △647 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 236 | 243 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10 | 14 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7 | △6 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2 | 8 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 236 | 238 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △202 | △212 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 34 | 26 | |||||||||
| 土地 | 905 | 905 | |||||||||
| その他 | 75 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,410 | ※1 1,405 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 0 | 0 | |||||||||
| ソフトウエア | 31 | 18 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33 | 19 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 198 | 201 | |||||||||
| 関係会社株式 | 270 | 270 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,042 | 1,863 | |||||||||
| 長期前払費用 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3 | 9 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 266 | 271 | |||||||||
| その他 | 26 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6 | △5 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,806 | 2,645 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,250 | 4,070 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開発費 | 33 | 25 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 33 | 25 | |||||||||
| 資産合計 | 9,884 | 9,915 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 654 | ※3 638 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,280 | ※1 1,280 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 340 | 39 | |||||||||
| リース債務 | 0 | - | |||||||||
| 未払金 | 16 | 20 | |||||||||
| 未払法人税等 | 71 | 67 | |||||||||
| 未払費用 | 271 | 274 | |||||||||
| 前受金 | 3 | - | |||||||||
| 預り金 | 6 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金 | 57 | 58 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 46 | 46 | |||||||||
| その他 | 42 | 27 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,790 | 2,458 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 39 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 235 | 268 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 48 | 66 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定負債合計 | 325 | 335 | |||||||||
| 負債合計 | 3,116 | 2,794 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,904 | 2,904 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 62 | 79 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,802 | 4,135 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,864 | 4,214 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △3 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,764 | 7,114 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 5 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3 | 5 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,768 | 7,120 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,884 | 9,915 | |||||||||