2107 東洋精糖

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有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 14:24
【資料】
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【項目】
151項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成31年3月31日)
当事業年度
(令和2年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金2,6162,936
受取手形※3 01
売掛金※1 472※1 444
商品及び製品1,0281,099
仕掛品169153
原材料及び貯蔵品690708
前払費用1212
短期貸付金※1 1,025※1 962
その他※1 19※1 20
貸倒引当金△3△3
流動資産合計6,0306,337
固定資産
有形固定資産
建物134126
構築物33
機械及び装置200161
車両運搬具10
工具、器具及び備品2324
土地905905
建設仮勘定00
その他7575
有形固定資産合計1,3451,296
無形固定資産
ソフトウエア2220
その他112
無形固定資産合計2333
投資その他の資産
投資有価証券196196
関係会社株式270270
長期貸付金※1 1,689※1 1,757
前払年金費用2739
繰延税金資産267126
その他17※1 25
貸倒引当金△5△5
投資その他の資産合計2,4642,410
固定資産合計3,8343,740
繰延資産
開発費91
繰延資産合計91
資産合計9,87310,078


(単位:百万円)
前事業年度
(平成31年3月31日)
当事業年度
(令和2年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金※1 358※1 265
短期借入金500500
未払金167
設備関係未払金3111
未払法人税等11177
未払費用※1 255※1 270
前受金0-
預り金108
賞与引当金6264
その他12325
流動負債合計1,4701,230
固定負債
退職給付引当金302313
役員退職慰労引当金5752
資産除去債務11
固定負債合計361367
負債合計1,8321,598
純資産の部
株主資本
資本金2,9042,904
利益剰余金
利益準備金113135
その他利益剰余金
繰越利益剰余金5,0195,436
利益剰余金合計5,1325,571
自己株式△4△4
株主資本合計8,0328,471
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金88
評価・換算差額等合計88
純資産合計8,0418,479
負債純資産合計9,87310,078

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