四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,601 | 16,417 |
受取手形及び売掛金 | 7,967 | 8,609 |
商品及び製品 | 15,665 | 8,010 |
仕掛品 | 1,651 | 1,735 |
原材料及び貯蔵品 | 5,508 | 7,098 |
繰延税金資産 | 722 | 600 |
その他 | 2,503 | 1,966 |
貸倒引当金 | -30 | -23 |
流動資産計 | 51,590 | 44,414 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 35,321 | 35,571 |
減価償却累計額 | -21,714 | -22,082 |
建物及び構築物(純額) | 13,607 | 13,488 |
機械装置及び運搬具 | 73,767 | 75,246 |
減価償却累計額 | -59,695 | -60,436 |
機械装置及び運搬具(純額) | 14,072 | 14,809 |
工具 | 2,370 | 2,395 |
減価償却累計額 | -2,053 | -2,001 |
工具 | 317 | 394 |
土地 | 18,436 | 18,436 |
リース資産 | 888 | 893 |
減価償却累計額 | -216 | -263 |
リース資産(純額) | 672 | 629 |
建設仮勘定 | 5,441 | 1,199 |
有形固定資産合計 | 52,547 | 48,957 |
のれん | 2,523 | 2,188 |
その他 | 978 | 871 |
無形固定資産合計 | 3,501 | 3,059 |
固定資産計 | 68,910 | 70,252 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,136 | 10,529 |
長期貸付金 | 25 | 25 |
退職給付に係る資産 | 269 | 261 |
繰延税金資産 | 713 | 719 |
その他 | 741 | 6,724 |
貸倒引当金 | -25 | -24 |
投資その他の資産合計 | 12,861 | 18,235 |
資産の部合計 | 120,500 | 114,667 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,240 | 5,481 |
短期借入金 | 5,610 | 110 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,760 | 1,484 |
リース債務 | 91 | 93 |
未払費用 | 3,183 | 2,904 |
未払法人税等 | 2,731 | 1,771 |
役員賞与引当金 | 73 | 27 |
その他 | 2,448 | 3,749 |
流動負債計 | 23,139 | 15,621 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 2,817 | 2,211 |
リース債務 | 606 | 561 |
繰延税金負債 | 1,251 | 1,191 |
役員退職慰労引当金 | 216 | 232 |
退職給付に係る負債 | 3,227 | 3,235 |
資産除去債務 | 414 | 408 |
その他 | 1,426 | 1,517 |
固定負債計 | 19,960 | 19,357 |
負債の部合計 | 43,099 | 34,978 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,083 | 7,083 |
資本剰余金 | 1,291 | 1,291 |
利益剰余金 | 64,643 | 67,209 |
自己株式 | -2,900 | -2,902 |
株主資本合計 | 70,118 | 72,680 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 639 | 666 |
繰延ヘッジ損益 | 4 | 2 |
為替換算調整勘定 | 206 | -396 |
退職給付に係る調整累計額 | -6 | -4 |
その他の包括利益累計額合計 | 844 | 267 |
非支配株主持分 | 6,438 | 6,740 |
純資産の部合計 | 77,401 | 79,688 |
負債・純資産合計 | 120,500 | 114,667 |