四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月7日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,072 | 26,435 |
受取手形及び売掛金 | 8,447 | 9,741 |
商品及び製品 | 13,493 | 8,383 |
仕掛品 | 1,891 | 1,393 |
原材料及び貯蔵品 | 4,111 | 6,055 |
繰延税金資産 | 555 | 612 |
その他 | 2,671 | 922 |
貸倒引当金 | -36 | -36 |
流動資産計 | 50,207 | 53,509 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 36,976 | 36,765 |
減価償却累計額 | -22,483 | -22,556 |
建物及び構築物(純額) | 14,493 | 14,209 |
機械装置及び運搬具 | 76,484 | 76,547 |
減価償却累計額 | -61,230 | -61,427 |
機械装置及び運搬具(純額) | 15,253 | 15,119 |
工具 | 2,426 | 2,453 |
減価償却累計額 | -2,035 | -2,046 |
工具 | 391 | 406 |
土地 | 18,436 | 18,436 |
リース資産 | 893 | 889 |
減価償却累計額 | -310 | -353 |
リース資産(純額) | 582 | 536 |
建設仮勘定 | 97 | 559 |
有形固定資産合計 | 49,255 | 49,267 |
のれん | 1,852 | 1,529 |
その他 | 761 | 685 |
無形固定資産合計 | 2,614 | 2,215 |
固定資産計 | 71,341 | 72,026 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,690 | 12,586 |
長期貸付金 | 24 | 27 |
退職給付に係る資産 | 550 | 692 |
繰延税金資産 | 690 | 658 |
その他 | 6,540 | 6,604 |
貸倒引当金 | -24 | -25 |
投資その他の資産合計 | 19,471 | 20,543 |
資産の部合計 | 121,549 | 125,536 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,114 | 6,332 |
短期借入金 | 4,070 | 200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,213 | 1,106 |
リース債務 | 93 | 122 |
未払費用 | 2,860 | 2,829 |
未払法人税等 | 1,686 | 2,528 |
役員賞与引当金 | 64 | 33 |
その他 | 2,586 | 4,827 |
流動負債計 | 17,689 | 17,980 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 2,604 | 2,105 |
リース債務 | 517 | 439 |
繰延税金負債 | 1,757 | 1,937 |
役員退職慰労引当金 | 223 | 241 |
退職給付に係る負債 | 3,182 | 3,194 |
資産除去債務 | 408 | 395 |
その他 | 1,482 | 1,427 |
固定負債計 | 20,176 | 19,739 |
負債の部合計 | 37,866 | 37,720 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,083 | 7,083 |
資本剰余金 | 1,291 | 1,291 |
利益剰余金 | 70,123 | 73,711 |
自己株式 | -2,905 | -2,906 |
株主資本合計 | 75,592 | 79,180 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 931 | 947 |
繰延ヘッジ損益 | -1 | 7 |
為替換算調整勘定 | 59 | 127 |
退職給付に係る調整累計額 | 134 | 165 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,124 | 1,248 |
非支配株主持分 | 6,965 | 7,387 |
純資産の部合計 | 83,682 | 87,816 |
負債・純資産合計 | 121,549 | 125,536 |