有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/31 10:27
【資料】
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【項目】
138項目
18.法人所得税
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳及び増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)
2019年
1月1日
純損益
として認識
その他の
包括利益
として認識
その他
(注1)
2019年
12月31日
繰延税金資産
固定資産4,610143--4,753
退職給付に係る負債5,362731△2,028224,087
未払費用2,28344-△2182,110
ギフト券損益1,110△103--1,007
繰越欠損金998138-△390747
賞与引当金51315-6534
有価証券2,981471--3,452
その他2,001△1,041-441,004
合計19,860399△2,028△53617,693
繰延税金負債
固定資産18,037334-△1,10217,269
評価差額金10,873-2,9511813,841
固定資産圧縮積立金5,234△1,771--3,463
その他1,141△28613△172695
合計35,286△1,7242,963△1,25735,268
繰延税金資産の純額△15,4262,122△4,991721△17,575

(注)1 その他には、非継続事業に係る増減、企業結合による子会社の取得によって認識された繰延税金資産・繰延税金負債及び在外営業活動体の換算差額等が含まれております。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)
2020年
1月1日
純損益
として認識
その他の
包括利益
として認識
その他2020年
12月31日
繰延税金資産
固定資産4,7532,653--7,406
退職給付に係る負債4,087600△493△14,194
未払費用2,110895-△13,004
ギフト券損益1,007△86--922
繰越欠損金7474,078-△24,823
賞与引当金534△121--412
有価証券3,452△3,452---
その他1,004△416-△3585
合計17,6934,152△493△821,345
繰延税金負債
固定資産17,269387-△13517,522
評価差額金13,841-△2,232△2311,586
固定資産圧縮積立金3,463306--3,769
その他69541913△213914
合計35,2681,113△2,219△37133,791
繰延税金資産の純額△17,5753,0391,726363△12,446

(2)繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金
繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異または税務上の繰越欠損金の一部または全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予定される繰延税金負債の取崩、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が控除可能な期間における将来課税所得の予測に基づき、回収される可能性が高いと考えております。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、及び税務上の繰越欠損金は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
将来減算一時差異12,09226,208
税務上の繰越欠損金4,8045,476

繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の金額と繰越期限は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
1年目507410
2年目431369
3年目385658
4年目808181
5年目以降2,6733,858
合計4,8045,476

(3)繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に関する将来加算一時差異
当社は子会社に対する投資に係る将来加算一時差異について、報告期間末において配当することが予定されている未分配利益に係るものを除き、当社グループが一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な期間内で一時差異が解消しない可能性が高い場合には、当該一時差異に関連する繰延税金負債を認識しておりません。繰延税金負債として認識されていない子会社に対する投資に係る一時差異の総額は、前年度末及び当年度末現在、それぞれ49,532百万円、44,613百万円であります。
(4)法人所得税
法人所得税の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
当期法人所得税6,382280
繰延法人所得税△2,122△3,039
合計4,259△2,759

(5)実効税率の調整表
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において、30.6%であります。なお、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
法定実効税率と実際負担税率との差異について原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年1月1日
至 2020年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
課税所得計算上加減算されない損益による影響5.9%△1.9%
未認識の繰延税金資産14.0%△17.4%
税額控除△5.4%0.4%
税率変更による影響△0.1%-%
のれんの減損-%△0.6%
在外連結子会社の税率差異0.5%1.9%
過年度法人税等△3.2%0.4%
その他△5.5%0.9%
実際負担税率36.8%14.2%

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