有価証券報告書-第145期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 15:11
【資料】
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【項目】
133項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
① 流動の部
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
たな卸資産103百万円114百万円
未払費用796866
繰延ヘッジ損益227-
その他67126
繰延税金資産合計1,1951,107
(繰延税金負債)
繰延ヘッジ損益-6百万円
繰延税金負債合計-6
繰延税金資産の純額1,195百万円1,101

② 固定の部
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
投資有価証券評価損61百万円61百万円
関係会社出資金評価損228228
会員権評価損8768
退職給付引当金305218
長期未払金8583
投資損失引当金4018
固定資産減損損失10199
その他204200
繰延税金資産小計1,114979
評価性引当額△547△507
繰延税金資産合計566472
(繰延税金負債)
圧縮記帳積立金689百万円798百万円
退職給付信託設定益855855
その他有価証券評価差額金2,4712,740
その他135135
繰延税金負債合計4,1514,529
繰延税金負債の純額3,5854,057

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.31.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.3△2.3
試験研究費税額控除△2.3△1.4
評価性引当額の増減0.3△0.1
実効税率変更に伴う影響額△0.9-
その他1.50.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率31.729.6

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