有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
③ 【製造原価明細書】
(注) ※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
※2 引当金繰入額は次のとおりです。
※3 主な内訳は次のとおりです。
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | ※1 | 2,679,375 | 66.6 | 2,630,528 | 66.4 |
| Ⅱ 労務費 | ※2 | 679,669 | 16.9 | 681,926 | 17.2 |
| Ⅲ 経費 | ※3 | 663,047 | 16.5 | 649,875 | 16.4 |
| 当期総製造費用 | 4,022,092 | 100.0 | 3,962,330 | 100.0 | |
| 期首仕掛・半製品たな卸高 | 8,942 | 6,607 | |||
| 合計 | 4,031,034 | 3,968,937 | |||
| 期末仕掛・半製品たな卸高 | 6,607 | 5,593 | |||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 4,024,427 | 3,963,344 | ||
| 原価計算の方法 | 原価計算の方法 | ||||
| 組別工程別総合原価計算 | 組別工程別総合原価計算 | ||||
(注) ※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 売上原価(千円) | 10,002 | 14,208 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 4,572 | 4,267 |
| 合計(千円) | 14,574 | 18,475 |
※2 引当金繰入額は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 49,248 | 62,034 |
※3 主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 減価償却費(千円) | 194,440 | 194,044 |
| 光熱用水費(千円) | 133,440 | 148,758 |
| 消耗品費(千円) | 78,456 | 83,537 |
| 清掃除雪費(千円) | 79,950 | 70,098 |
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 4,024,427 | 3,963,344 |
| 商品及び製品期首たな卸高(千円) | 213,594 | 196,410 |
| 当期商品仕入高(千円) | 177,767 | 233,187 |
| 他勘定振替高(千円) | 10,002 | 14,208 |
| 商品及び製品期末たな卸高(千円) | 196,410 | 205,950 |
| 他勘定振替高(千円) | 7,165 | 7,775 |
| 売上原価(千円) | 4,222,216 | 4,193,425 |