有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
③【製造原価明細書】
(注)※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
※2 引当金繰入額は次のとおりです。
※3 主な内訳は次のとおりです。
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | ※1 | 3,428,546 | 69.8 | 3,885,751 | 70.9 |
| Ⅱ 労務費 | ※2 | 815,027 | 16.6 | 852,236 | 15.5 |
| Ⅲ 経費 | ※3 | 666,717 | 13.6 | 744,898 | 13.6 |
| 当期総製造費用 | 4,910,290 | 100.0 | 5,482,886 | 100.0 | |
| 期首仕掛・半製品たな卸高 | 11,166 | 6,883 | |||
| 合計 | 4,921,457 | 5,489,770 | |||
| 期末仕掛・半製品たな卸高 | 6,883 | 8,940 | |||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 4,914,573 | 5,480,830 | ||
| 原価計算の方法 | 原価計算の方法 | ||||
| 組別工程別総合原価計算 | 組別工程別総合原価計算 | ||||
(注)※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 売上原価(千円) | 16,347 | 11,624 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 4,729 | 3,750 |
| 合計(千円) | 21,077 | 15,375 |
※2 引当金繰入額は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 83,432 | 76,395 |
※3 主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 減価償却費(千円) | 180,793 | 203,908 |
| 光熱用水費(千円) | 140,038 | 130,446 |
| 消耗品費(千円) | 67,305 | 103,466 |
| 清掃除雪費(千円) | 76,566 | 87,768 |
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 4,914,573 | 5,480,830 |
| 商品及び製品期首たな卸高(千円) | 225,501 | 301,657 |
| 当期商品仕入高(千円) | 433,712 | 488,561 |
| 他勘定振替高(千円) | 16,347 | 28,160 |
| 商品及び製品期末たな卸高(千円) | 301,657 | 313,912 |
| 他勘定振替高(千円) | 9,106 | 11,624 |
| 売上原価(千円) | 5,279,371 | 5,973,673 |