有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
③【製造原価明細書】
(注)※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
※2 引当金繰入額は次のとおりです。
※3 主な内訳は次のとおりです。
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | ※1 | 2,919,292 | 68.3 | 3,428,546 | 69.8 |
| Ⅱ 労務費 | ※2 | 677,504 | 15.8 | 815,027 | 16.6 |
| Ⅲ 経費 | ※3 | 680,105 | 15.9 | 666,717 | 13.6 |
| 当期総製造費用 | 4,276,903 | 100.0 | 4,910,290 | 100.0 | |
| 期首仕掛・半製品たな卸高 | 5,593 | 11,166 | |||
| 合計 | 4,282,496 | 4,921,457 | |||
| 期末仕掛・半製品たな卸高 | 11,166 | 6,883 | |||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 4,271,329 | 4,914,573 | ||
| 原価計算の方法 | 原価計算の方法 | ||||
| 組別工程別総合原価計算 | 組別工程別総合原価計算 | ||||
(注)※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 売上原価(千円) | 13,679 | 16,347 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 5,338 | 4,729 |
| 合計(千円) | 19,017 | 21,077 |
※2 引当金繰入額は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 61,705 | 83,432 |
※3 主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 減価償却費(千円) | 192,228 | 180,793 |
| 光熱用水費(千円) | 159,643 | 140,038 |
| 消耗品費(千円) | 90,017 | 67,305 |
| 清掃除雪費(千円) | 74,388 | 76,566 |
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 4,271,329 | 4,914,573 |
| 商品及び製品期首たな卸高(千円) | 205,950 | 225,501 |
| 当期商品仕入高(千円) | 308,630 | 433,712 |
| 他勘定振替高(千円) | 13,679 | 16,347 |
| 商品及び製品期末たな卸高(千円) | 225,501 | 301,657 |
| 他勘定振替高(千円) | 8,988 | 9,106 |
| 売上原価(千円) | 4,565,099 | 5,279,371 |