有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
③ 【製造原価明細書】
(注) ※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
※2 引当金繰入額は次のとおりです。
※3 主な内訳は次のとおりです。
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | ※1 | 2,630,528 | 66.4 | 2,919,292 | 68.3 |
| Ⅱ 労務費 | ※2 | 681,926 | 17.2 | 677,504 | 15.8 |
| Ⅲ 経費 | ※3 | 649,875 | 16.4 | 680,105 | 15.9 |
| 当期総製造費用 | 3,962,330 | 100.0 | 4,276,903 | 100.0 | |
| 期首仕掛・半製品たな卸高 | 6,607 | 5,593 | |||
| 合計 | 3,968,937 | 4,282,496 | |||
| 期末仕掛・半製品たな卸高 | 5,593 | 11,166 | |||
| 当期製品製造原価 | ※4 | 3,963,344 | 4,271,329 | ||
| 原価計算の方法 | 原価計算の方法 | ||||
| 組別工程別総合原価計算 | 組別工程別総合原価計算 | ||||
(注) ※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 売上原価(千円) | 14,208 | 13,679 |
| 販売費及び一般管理費(千円) | 4,267 | 5,338 |
| 合計(千円) | 18,475 | 19,017 |
※2 引当金繰入額は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(千円) | 62,034 | 61,705 |
※3 主な内訳は次のとおりです。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 減価償却費(千円) | 194,044 | 192,228 |
| 光熱用水費(千円) | 148,758 | 159,643 |
| 消耗品費(千円) | 83,537 | 90,017 |
| 清掃除雪費(千円) | 70,098 | 74,388 |
※4 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 当期製品製造原価(千円) | 3,963,344 | 4,271,329 |
| 商品及び製品期首たな卸高(千円) | 196,410 | 205,950 |
| 当期商品仕入高(千円) | 233,187 | 308,630 |
| 他勘定振替高(千円) | 14,208 | 13,679 |
| 商品及び製品期末たな卸高(千円) | 205,950 | 225,501 |
| 他勘定振替高(千円) | 7,775 | 8,988 |
| 売上原価(千円) | 4,193,425 | 4,565,099 |