有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,883 | 8,951 |
受取手形及び売掛金 | 6,683 | 7,276 |
有価証券 | 5,087 | 4,788 |
商品及び製品 | 1,150 | 1,214 |
仕掛品 | 158 | 142 |
原材料及び貯蔵品 | 863 | 1,037 |
繰延税金資産 | 371 | 377 |
その他 | 350 | 337 |
貸倒引当金 | -26 | -28 |
流動資産計 | 24,522 | 24,098 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,490 | 16,535 |
減価償却累計額 | -10,353 | -10,730 |
建物及び構築物(純額) | 6,137 | 5,804 |
機械装置及び運搬具 | 10,537 | 11,095 |
減価償却累計額 | -8,886 | -9,227 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,650 | 1,868 |
土地 | 6,315 | 6,334 |
その他 | 3,739 | 3,795 |
減価償却累計額 | -3,079 | -3,011 |
その他(純額) | 660 | 784 |
有形固定資産合計 | 14,764 | 14,792 |
無形固定資産 | | |
のれん | 140 | 442 |
その他 | 314 | 340 |
無形固定資産合計 | 454 | 783 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,814 | 5,639 |
長期貸付金 | 157 | 136 |
繰延税金資産 | 18 | 19 |
退職給付に係る資産 | - | 4 |
差入保証金 | 1,695 | 1,755 |
その他 | 478 | 585 |
貸倒引当金 | -271 | -261 |
投資その他の資産合計 | 6,893 | 7,879 |
固定資産計 | 22,112 | 23,455 |
資産の部合計 | 46,635 | 47,553 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,629 | 5,302 |
短期借入金 | 410 | 105 |
未払金 | 1,336 | 1,565 |
未払法人税等 | 653 | 427 |
賞与引当金 | 586 | 636 |
その他 | 1,184 | 1,058 |
流動負債計 | 8,800 | 9,097 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 15 | 94 |
繰延税金負債 | 21 | 132 |
再評価に係る繰延税金負債 | 557 | 557 |
退職給付引当金 | 1,249 | - |
退職給付に係る負債 | - | 753 |
資産除去債務 | 257 | 265 |
その他 | 612 | 605 |
固定負債計 | 2,714 | 2,408 |
負債の部合計 | 11,514 | 11,506 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,628 | 4,628 |
資本剰余金 | 5,037 | 5,037 |
利益剰余金 | 27,369 | 28,077 |
自己株式 | -13 | -13 |
株主資本合計 | 37,022 | 37,731 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 614 | 643 |
土地再評価差額金 | -3,623 | -3,623 |
為替換算調整勘定 | -2 | -4 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 224 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,012 | -2,760 |
少数株主持分 | 1,110 | 1,076 |
純資産の部合計 | 35,120 | 36,047 |
負債・純資産合計 | 46,635 | 47,553 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,672 | 7,744 |
受取手形 | 34 | 28 |
売掛金 | 6,305 | 6,804 |
有価証券 | 4,700 | 4,600 |
商品及び製品 | 1,084 | 1,161 |
仕掛品 | 158 | 142 |
原材料及び貯蔵品 | 687 | 774 |
前渡金 | 13 | - |
前払費用 | 127 | 128 |
繰延税金資産 | 304 | 291 |
その他 | 48 | 75 |
貸倒引当金 | -23 | -28 |
流動資産計 | 22,113 | 21,721 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 12,732 | 12,666 |
減価償却累計額 | -7,748 | -7,995 |
建物(純額) | 4,984 | 4,670 |
構築物 | 725 | 724 |
減価償却累計額 | -624 | -636 |
構築物(純額) | 101 | 87 |
機械及び装置 | 8,882 | 9,332 |
減価償却累計額 | -7,438 | -7,692 |
機械及び装置(純額) | 1,444 | 1,640 |
車両運搬具 | 81 | 86 |
減価償却累計額 | -71 | -76 |
車両運搬具(純額) | 9 | 10 |
器具備品 | 2,758 | 2,641 |
減価償却累計額 | -2,480 | -2,324 |
器具備品(純額) | 278 | 317 |
土地 | 5,917 | 5,917 |
リース資産 | 75 | 75 |
減価償却累計額 | -23 | -37 |
リース資産(純額) | 52 | 37 |
建設仮勘定 | 2 | - |
有形固定資産合計 | 12,790 | 12,681 |
無形固定資産 | | |
のれん | 79 | 50 |
借地権 | 126 | 126 |
ソフトウエア | 97 | 102 |
電話加入権 | 51 | 51 |
その他 | 6 | 5 |
無形固定資産合計 | 362 | 336 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,670 | 4,258 |
関係会社株式 | 2,439 | 2,971 |
出資金 | 6 | 6 |
長期貸付金 | 72 | 66 |
従業員に対する長期貸付金 | 10 | 6 |
関係会社長期貸付金 | - | 239 |
更生債権等 | 54 | 38 |
長期前払費用 | 25 | 27 |
繰延税金資産 | - | 3 |
差入保証金 | 310 | 317 |
会員権 | 262 | 262 |
その他 | 46 | 46 |
貸倒引当金 | -209 | -197 |
投資その他の資産合計 | 6,689 | 8,047 |
固定資産計 | 19,842 | 21,066 |
資産の部合計 | 41,955 | 42,787 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,187 | 4,717 |
リース債務 | 28 | 29 |
未払金 | 1,165 | 1,221 |
未払消費税等 | 168 | 60 |
未払費用 | 470 | 439 |
未払法人税等 | 569 | 417 |
預り金 | 96 | 43 |
賞与引当金 | 535 | 582 |
その他 | 6 | 24 |
流動負債計 | 7,230 | 7,535 |
固定負債 | | |
リース債務 | 43 | 31 |
繰延税金負債 | 8 | - |
再評価に係る繰延税金負債 | 557 | 557 |
退職給付引当金 | 1,112 | 976 |
資産除去債務 | 9 | 9 |
その他 | 100 | 104 |
固定負債計 | 1,831 | 1,679 |
負債の部合計 | 9,061 | 9,215 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,628 | 4,628 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,049 | 5,049 |
資本剰余金合計 | 5,049 | 5,049 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 609 | 609 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | 105 | 103 |
別途積立金 | 24,500 | 24,500 |
繰越利益剰余金 | 1,024 | 1,676 |
利益剰余金合計 | 26,239 | 26,889 |
自己株式 | -13 | -13 |
株主資本合計 | 35,904 | 36,554 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 613 | 641 |
土地再評価差額金 | -3,623 | -3,623 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,010 | -2,981 |
純資産の部合計 | 32,894 | 33,572 |
負債・純資産合計 | 41,955 | 42,787 |