有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月26日 9:41
【資料】
有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高140,521140,706
売上原価100,54899,812
売上総利益39,97240,893
販売費及び一般管理費33,73334,203
全事業営業利益6,2396,690
営業外収益
受取利息7058
受取配当金404459
固定資産賃貸料265319
為替差益71
デリバティブ評価益37111
その他418222
営業外収益計1,1961,242
営業外費用
支払利息203229
固定資産賃貸費用234308
為替差損296
その他253242
営業外費用計988780
当期経常利益6,4467,152
特別利益
固定資産売却益396690
投資有価証券売却益14182
関係会社株式売却益214
その他3
特別利益計625877
特別損失
固定資産除売却損670801
関係会社株式売却損84450
関係会社株式評価損277
減損損失597
事業構造改善費用281
その他163205
特別損失計1,7971,733
税引前当年度純利益5,2756,295
法人税8211,730
法人税等調整額853323
法人税等合計1,6742,053
四半期純利益3,6004,242
非支配株主に帰属する四半期純利益113154
親会社株主に帰属する四半期純利益3,4864,087

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
売上高107,660109,749
売上原価79,06980,763
売上総利益28,59028,986
販売費及び一般管理費25,99926,630
全事業営業利益2,5912,355
営業外収益
受取利息319310
受取配当金1,5141,491
為替差益147
デリバティブ評価益37111
その他1,2811,174
営業外収益計3,1523,236
営業外費用
支払利息5158
為替差損219
その他616691
営業外費用計887749
当期経常利益4,8564,841
特別利益
固定資産売却益329687
投資有価証券売却益14159
関係会社株式売却益214
関係会社投融資引当金戻入額264
特別利益計5581,110
特別損失
固定資産除売却損549699
減損損失395
その他28167
特別損失計1,226767
税引前当年度純利益4,1885,185
法人税3781,138
法人税等調整額465263
法人税等合計8441,401
四半期純利益3,3443,783

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額638459
主要な販売費
及び一般管理費
物流費8,1078,453
広告宣伝費2,8162,655
給与手当7,6817,838
賞与引当金繰入額619556
退職給付費用559753
減価償却費710804
研究開発費3,0002,824
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費3,0002,824

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
主要な販売費
及び一般管理費
物流費7,3117,622
広告宣伝費2,3332,123
給与手当5,2335,348
賞与引当金繰入額400422
福利厚生費1,0161,032
退職給付費用347596
減価償却費499604
賃借料547482
旅費交通費502492
研究開発費2,7852,674