有価証券報告書-第179期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 16:00
【資料】
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【項目】
172項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年12月31日)
当事業年度
(2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金13,746百万円
未払事業税等318百万円9百万円
貸倒引当金5,915百万円6,851百万円
投資有価証券評価損135百万円125百万円
退職給付引当金496百万円348百万円
賞与引当金13百万円11百万円
分離先企業株式に係る一時差異2,028百万円2,028百万円
合併受入資産484百万円484百万円
減価償却超過額293百万円267百万円
減損損失37百万円
資産除去債務40百万円9百万円
関係会社株式評価損20,169百万円2,036百万円
その他133百万円99百万円
繰延税金資産小計30,030百万円26,056百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△4,933百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△26,891百万円△10,242百万円
評価性引当額小計△26,891百万円△15,175百万円
繰延税金資産合計3,139百万円10,880百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△10,192百万円△10,329百万円
固定資産圧縮積立金△1,314百万円△1,255百万円
未収還付事業税等△179百万円
繰延税金負債合計△11,506百万円△11,764百万円
繰延税金負債の純額△8,367百万円△884百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年12月31日)
当事業年度
(2021年12月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
受取配当金等永久差異△11.5%△18.6%
評価性引当額の増減6.6%△115.3%
その他1.4%△5.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.1%△108.5%