有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動の部)
(固定の部)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(流動の部)
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 賞与引当金 | 4,416千円 | 4,699千円 |
| 未払費用 | 4,591千円 | 5,979千円 |
| その他 | 3,983千円 | 4,528千円 |
| 計 | 12,991千円 | 15,207千円 |
(固定の部)
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 25,916千円 | 25,916千円 |
| ゴルフ会員権等 | 4,144千円 | 4,144千円 |
| 減損損失 | 44,073千円 | 43,424千円 |
| 退職給付引当金 | 6,494千円 | 6,991千円 |
| 投資有価証券評価損 | 10,166千円 | 10,166千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 6,420千円 | 12,635千円 |
| 繰越欠損金 | 183,713千円 | 162,022千円 |
| 小計 | 280,929千円 | 265,300千円 |
| 評価性引当額 | △272,748千円 | △256,905千円 |
| 計 | 8,180千円 | 8,394千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異原因の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.5% | 34.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0% | 2.3% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △17.3% | △0.4% | |
| 住民税均等割等 | 1.7% | 3.3% | |
| 評価性引当額 | △18.8% | △48.5% | |
| 海外寄付金 | ―% | 6.3% | |
| 外国税額等 | 11.6% | 13.7% | |
| その他 | △3.7% | 0.1% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 9.0% | 11.3% |