有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 16:04
【資料】
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【項目】
111項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
①繰延税金資産
賞与引当金78,895千円82,031千円
未払事業税17,89914,314
その他65,19973,114
繰延税金資産小計161,994169,460
評価性引当額△20,179△24,854
繰延税金資産合計141,814144,605
②繰延税金負債
繰延税金資産
退職給付引当金823,503897,069
投資有価証券評価損160,640174,336
その他92,63193,192
繰延税金資産小計1,076,7751,164,598
評価性引当額△1,004,241△1,083,641
繰延税金資産合計72,53380,957
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△630,179△583,914
その他有価証券
評価差額金
△498,721△623,994
その他△6,180△5,613
繰延税金負債合計△1,135,080△1,213,523
繰延税金負債の純額△1,062,547△1,132,565


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.02.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△10.9△9.5
住民税均等割等2.73.5
外国法人税0.71.1
試験研究費税額控除△8.8△7.1
評価性引当額の増減18.925.5
その他△1.40.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.8%47.6%

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