クラウディア HD(3607)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,760,859 | 12,811,453 |
| 売上原価 | 3,811,115 | 4,085,843 |
| 売上総利益 | 7,949,744 | 8,725,609 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,555,555 | 7,116,757 |
| 営業利益 | 1,394,188 | 1,608,852 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,690 | 4,503 |
| 受取配当金 | 2,336 | 865 |
| 受取賃貸料 | 26,707 | 42,082 |
| 受取手数料 | 32,240 | 30,003 |
| 為替差益 | 12,306 | 22,994 |
| 負ののれん償却額 | - | 15,550 |
| その他 | 26,707 | 28,547 |
| 営業外収益合計 | 104,989 | 144,545 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 69,883 | 68,228 |
| 社債発行費 | 4,289 | 7,674 |
| その他 | 4,447 | 4,869 |
| 営業外費用合計 | 78,620 | 80,772 |
| 経常利益 | 1,420,557 | 1,672,626 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 141 | - |
| 投資有価証券売却益 | 10,957 | - |
| 特別利益合計 | 11,098 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,483 | 200 |
| 固定資産除却損 | 30,908 | 13,476 |
| 役員退職慰労金 | 1,000 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 395,157 | - |
| 退職給付制度移行損 | 38,251 | - |
| 投資有価証券売却損 | 2,353 | - |
| 貸倒損失 | 9,092 | - |
| 特別損失合計 | 478,246 | 13,676 |
| 税引前当期純利益 | 953,409 | 1,658,949 |
| 法人税 | 642,167 | 809,010 |
| 法人税等調整額 | -51,023 | -74,487 |
| 法人税等合計 | 591,144 | 734,522 |
| 当期純利益 | 362,265 | 924,426 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 2,115,130 | 2,189,772 |
| 製品売上高 | 2,669,498 | 2,628,483 |
| レンタル収入等 | 2,663,553 | 1,437,835 |
| 式場運営収入 | 1,512,364 | 1,979,127 |
| 売上高合計 | 8,960,546 | 8,235,217 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 69,252 | 81,058 |
| 当期商品仕入高 | 1,125,582 | 1,251,731 |
| 合計 | 1,194,834 | 1,332,789 |
| 商品他勘定振替高 | 146,895 | 110,192 |
| 会社分割による商品減少高 | - | 20,799 |
| 商品期末たな卸高 | 81,058 | 62,166 |
| 商品売上原価 | 966,880 | 1,139,630 |
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 80,456 | 60,969 |
| 当期製品製造原価 | 1,521,085 | 1,586,226 |
| 合計 | 1,601,541 | 1,647,195 |
| 製品他勘定振替高 | 375,055 | 387,245 |
| 会社分割による製品減少高 | - | 16,293 |
| 製品期末たな卸高 | 60,969 | 94,226 |
| 製品売上原価 | 1,165,516 | 1,149,430 |
| レンタル収入等原価 | 1,319,659 | 486,202 |
| 式場運営収入原価 | 612,092 | 709,519 |
| 売上原価合計 | 4,064,148 | 3,484,783 |
| 売上総利益 | 4,896,397 | 4,750,434 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 見本費 | 301,271 | 318,725 |
| 広告宣伝費 | 412,745 | 381,681 |
| 展示会費 | 159,316 | 182,491 |
| 商標使用料 | 89,395 | 79,356 |
| 役員報酬 | 197,550 | 219,600 |
| 給料及び手当 | 892,267 | 919,205 |
| 賞与引当金繰入額 | 47,730 | 56,200 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 29,150 | 86,370 |
| 福利厚生費 | 147,255 | 149,974 |
| 退職給付費用 | 16,093 | 18,291 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17,397 | 19,953 |
| 旅費及び交通費 | 160,261 | 135,283 |
| 地代家賃 | 321,634 | 247,155 |
| 減価償却費 | 249,908 | 212,083 |
| 支払手数料 | 629,038 | 202,024 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,700 | 1,272 |
| その他 | 766,742 | 660,605 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,444,459 | 3,890,276 |
| 営業利益 | 451,937 | 860,157 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,464 | 7,138 |
| 受取配当金 | 302,306 | 380,861 |
| 受取賃貸料 | 62,330 | 159,481 |
| 受取手数料 | 47,480 | 80,463 |
| 為替差益 | 12,991 | - |
| その他 | 17,802 | 16,122 |
| 営業外収益合計 | 450,376 | 644,067 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 44,179 | 34,707 |
| 社債利息 | 4,109 | 7,499 |
| 社債発行費 | 4,289 | - |
| 貸与資産減価償却費 | 6,367 | 8,381 |
| 為替差損 | - | 27,218 |
| その他 | 1,053 | 325 |
| 営業外費用合計 | 60,000 | 78,131 |
| 経常利益 | 842,313 | 1,426,093 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 568 | 200 |
| 固定資産除却損 | 4,001 | 543 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 395,157 | - |
| 退職給付制度移行損 | 31,824 | - |
| 関係会社株式評価損 | 56,347 | - |
| 特別損失合計 | 487,898 | 743 |
| 税引前当期純利益 | 354,414 | 1,425,349 |
| 法人税 | 275,500 | 497,000 |
| 法人税等調整額 | -66,815 | -31,257 |
| 法人税等合計 | 208,684 | 465,742 |
| 当期純利益 | 145,730 | 959,607 |