7827 オービス

7827
2026/09/30
時価
31億円
PER 予
9倍
2010年以降
赤字-27.28倍
(2010-2025年)
PBR
0.56倍
2010年以降
0.23-4.54倍
(2010-2025年)
配当 予
3.47%
ROE 予
6.19%
ROA 予
2.91%
資料
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オービス(7827)の損益計算書

【提出】
2017年6月20日 10:33
【資料】
訂正有価証券報告書-第56期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
【短信】
平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2013年11月1日
至 2014年10月31日
自 2014年11月1日
至 2015年10月31日
売上高
商品及び製品売上高5,192,4284,961,870
完成工事高2,665,7161,820,377
リース収入615,063641,609
アミューズメント収入647,521381,023
不動産事業売上高98,333103,795
売電事業売上高-57,621
売上高合計9,219,0637,966,298
売上原価
商品及び製品売上原価4,441,6474,118,981
完成工事原価2,130,6471,444,761
リース原価518,707535,009
アミューズメント原価558,499338,082
不動産事業売上原価46,93246,180
売電事業売上原価-41,947
売上原価合計7,696,4346,524,962
売上総利益1,522,6291,441,335
販売費
及び一般管理費
運賃328,054246,221
貸倒引当金繰入額3,820151
賞与引当金繰入額31,01832,987
役員報酬49,51058,387
役員退職慰労引当金繰入額5,8607,071
給料及び手当283,950281,095
退職給付費用16,43810,065
その他310,820320,779
販売費・一般管理費計1,029,473956,759
全事業営業利益493,156484,576
営業外収益
受取利息9882
受取配当金2,8533,391
受取保険金33,743-
受取賃貸料14,28016,720
作業屑等売却代9,1081,311
仕入割引2,5571,189
受取販売奨励金2,4632,522
その他33,43613,081
営業外収益計98,54338,299
営業外費用
支払利息76,71050,219
売上割引12,90512,343
貯蔵品売却損17,550-
貯蔵品除却損22,856-
その他52,4337,838
営業外費用計182,45670,401
当期経常利益409,243452,474
特別利益
固定資産売却益698,5788,889
投資有価証券売却益-36,169
役員退職慰労引当金戻入額70,340-
船舶修繕引当金戻入額44,692-
特別利益計813,61045,059
特別損失
訴訟和解金-39,500
減損損失70,86650,425
特別損失計70,86689,925
税引前当年度純利益1,151,987407,608
法人税20,88934,332
法人税等調整額-110,4813,021
法人税等合計-89,59237,353
少数株主持分損益調整前四半期純利益1,241,579370,254
当年度純利益1,241,579370,254

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2013年11月1日
至 2014年10月31日
自 2014年11月1日
至 2015年10月31日
売上高
商品及び製品売上高5,110,3544,961,870
完成工事高2,665,7161,820,377
リース収入615,063641,609
不動産事業売上高98,333103,795
売電事業売上高-57,621
売上高合計8,489,4687,585,275
売上原価
商品期首たな卸高2,6152,459
製品期首たな卸高253,13549,679
当期商品仕入高476,2801,286,365
当期製品製造原価3,652,5132,841,430
合計4,384,5454,179,934
商品期末たな卸高2,4599,051
製品期末たな卸高49,67951,901
商品及び製品売上原価4,332,4054,118,981
完成工事原価2,130,6541,444,761
リース原価518,707535,009
不動産事業売上原価46,93246,180
売電事業売上原価-42,085
売上原価合計7,028,7006,187,018
売上総利益1,460,7681,398,256
販売費
及び一般管理費
運賃327,922246,178
貸倒引当金繰入額3,820-
広告宣伝費2,5073,715
役員報酬43,87052,477
役員退職慰労引当金繰入額5,2906,501
給料及び手当273,337275,076
賞与20,01926,999
賞与引当金繰入額30,33532,560
福利厚生費56,73161,347
退職給付費用16,1088,477
旅費及び交通費28,95332,653
交際費2,0891,914
支払手数料42,31942,272
租税公課21,48517,319
減価償却費18,28519,006
地代家賃23,05325,920
通信費16,96215,457
その他68,44766,363
販売費・一般管理費計1,001,541934,241
全事業営業利益459,226464,015
営業外収益
受取利息及び受取配当金697,6773,447
作業屑等売却代9,1081,311
仕入割引2,5571,189
経営指導料12,000-
受取賃貸料14,05016,164
受取販売奨励金1,6642,156
その他26,0937,497
営業外収益計763,15231,767
営業外費用
支払利息65,27340,778
売上割引12,90512,343
貯蔵品売却損17,550-
貯蔵品除却損19,570-
その他18,6124,954
営業外費用計133,91258,076
当期経常利益1,088,466437,706
特別利益
固定資産売却益16,8931,374
投資有価証券売却益-36,169
役員退職慰労引当金戻入額70,340-
特別利益計87,23337,543
特別損失
関係会社株式評価損-217,874
訴訟和解金-35,150
特別損失計-253,024
税引前当年度純利益1,175,699222,225
法人税18,57833,929
法人税等調整額-107,2214,279
法人税等合計-88,64338,209
当年度純利益1,264,342184,016

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2013年11月1日
至 2014年10月31日
自 2014年11月1日
至 2015年10月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額-43,703-1,714

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