有価証券報告書-第153期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,413 | 4,049 |
受取手形及び売掛金 | 9,026 | 6,956 |
製品 | 5,438 | 5,873 |
仕掛品 | 75 | 69 |
原材料及び貯蔵品 | 1,876 | 1,922 |
立木 | 468 | 466 |
繰延税金資産 | 408 | 272 |
その他 | 1,166 | 663 |
貸倒引当金 | -13 | -6 |
流動資産合計 | 24,859 | 20,267 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 8,569 | 8,246 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,214 | 5,371 |
土地 | 3,817 | 3,811 |
建設仮勘定 | 364 | 59 |
植林木 | 282 | 280 |
その他(純額) | 566 | 537 |
有形固定資産合計 | 18,814 | 18,307 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 372 | 205 |
その他 | 85 | 80 |
無形固定資産合計 | 457 | 285 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,393 | 2,186 |
破産更生債権等 | 2 | 2 |
繰延税金資産 | 960 | 1,238 |
その他 | 392 | 329 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
投資その他の資産合計 | 2,746 | 3,753 |
固定資産合計 | 22,018 | 22,346 |
資産合計 | 46,877 | 42,614 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 7,588 | 5,710 |
短期借入金 | 1,494 | 1,727 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,821 | 8,955 |
未払金 | 459 | 462 |
未払法人税等 | 733 | 50 |
賞与引当金 | 525 | 428 |
その他 | 2,615 | 2,165 |
流動負債合計 | 23,239 | 19,500 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 8,451 | 7,683 |
繰延税金負債 | 359 | 357 |
退職給付引当金 | 1,928 | 2,317 |
役員退職慰労引当金 | 141 | 191 |
負ののれん | 19 | 2 |
その他 | 378 | 271 |
固定負債合計 | 11,278 | 10,823 |
負債合計 | 34,518 | 30,323 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,894 | 2,894 |
資本剰余金 | 3,582 | 3,582 |
利益剰余金 | 6,115 | 6,076 |
自己株式 | -323 | -324 |
株主資本合計 | 12,269 | 12,229 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 65 | 95 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | - |
為替換算調整勘定 | -920 | -981 |
その他の包括利益累計額合計 | -857 | -886 |
少数株主持分 | 947 | 948 |
純資産合計 | 12,359 | 12,291 |
負債純資産合計 | 46,877 | 42,614 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,741 | 2,758 |
受取手形 | 468 | 634 |
売掛金 | 5,928 | 3,291 |
製品 | 2,519 | 2,492 |
仕掛品 | 6 | 10 |
立木 | 468 | 466 |
原材料及び貯蔵品 | 940 | 796 |
前払費用 | 83 | 93 |
未収消費税等 | 68 | 1 |
仮払金 | 8 | 4 |
繰延税金資産 | 221 | 127 |
関係会社短期貸付金 | 1,339 | 703 |
未収入金 | 630 | 409 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 17,423 | 11,789 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 5,058 | 4,722 |
構築物(純額) | 278 | 238 |
機械及び装置(純額) | 2,417 | 2,114 |
車両運搬具(純額) | 6 | 3 |
工具 | 279 | 214 |
土地 | 1,935 | 1,930 |
リース資産(純額) | 141 | 119 |
建設仮勘定 | 44 | 47 |
植林木 | 282 | 280 |
有形固定資産合計 | 10,443 | 9,671 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 12 | 10 |
ソフトウエア | 345 | 183 |
電話加入権 | 15 | 15 |
リース資産 | - | 1 |
無形固定資産合計 | 373 | 210 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 977 | 1,131 |
関係会社株式 | 5,102 | 5,647 |
関係会社長期貸付金 | 1,500 | 1,259 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 6 | 4 |
長期未収入金 | 782 | 713 |
繰延税金資産 | 975 | 1,242 |
その他 | 339 | 282 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
投資その他の資産合計 | 9,683 | 10,282 |
固定資産合計 | 20,500 | 20,164 |
資産合計 | 37,923 | 31,953 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 143 | 75 |
買掛金 | 5,171 | 3,160 |
短期借入金 | 2,031 | 1,401 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,870 | 7,925 |
リース債務 | 36 | 38 |
未払金 | 400 | 274 |
未払費用 | 1,686 | 1,320 |
未払法人税等 | 564 | 16 |
預り金 | 44 | 95 |
賞与引当金 | 228 | 170 |
設備関係支払手形 | 2 | - |
その他 | 111 | 33 |
流動負債合計 | 19,291 | 14,512 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,757 | 4,082 |
リース債務 | 111 | 88 |
退職給付引当金 | 1,210 | 1,559 |
役員退職慰労引当金 | 140 | 164 |
長期預り保証金 | 137 | 80 |
その他 | 96 | 72 |
固定負債合計 | 6,455 | 6,048 |
負債合計 | 25,746 | 20,560 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,894 | 2,894 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,569 | 3,569 |
資本剰余金合計 | 3,569 | 3,569 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 497 | 497 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 1,563 | 1,540 |
別途積立金 | 3,146 | 3,146 |
繰越利益剰余金 | 600 | -208 |
利益剰余金合計 | 5,808 | 4,975 |
自己株式 | -194 | -195 |
株主資本合計 | 12,077 | 11,245 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 102 | 147 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 99 | 147 |
純資産合計 | 12,177 | 11,393 |
負債純資産合計 | 37,923 | 31,953 |