特種東海製紙(3708)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78,843 | 78,460 |
| 売上原価 | 65,212 | 63,706 |
| 売上総利益 | 13,630 | 14,753 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,153 | 11,003 |
| 全事業営業利益 | 2,477 | 3,750 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 68 | 63 |
| 受取配当金 | 237 | 250 |
| 受取賃貸料 | 123 | 119 |
| 受取保険金 | 26 | 70 |
| 持分法による投資利益 | 88 | 79 |
| その他 | 241 | 230 |
| 営業外収益計 | 786 | 815 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 341 | 335 |
| 設備維持費用 | 78 | 77 |
| その他 | 82 | 225 |
| 営業外費用計 | 502 | 639 |
| 当期経常利益 | 2,761 | 3,926 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 10 | 44 |
| 投資有価証券売却益 | - | 138 |
| 受取保険金 | 454 | 0 |
| 特別利益計 | 464 | 183 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 783 | 293 |
| 減損損失 | 470 | 173 |
| 火災損失 | 1,023 | - |
| 異常操業損失 | - | 215 |
| 環境対策引当金繰入額 | 148 | 27 |
| 産業廃棄物撤去費用 | 187 | - |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 101 | - |
| その他 | 6 | 0 |
| 特別損失計 | 2,723 | 711 |
| 税引前当年度純利益 | 502 | 3,399 |
| 法人税 | 426 | 612 |
| 法人税等調整額 | -140 | 235 |
| 法人税等合計 | 286 | 847 |
| 四半期純利益 | 215 | 2,551 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 10 | 52 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 204 | 2,498 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 61,766 | 60,961 |
| 売上原価 | 52,114 | 50,362 |
| 売上総利益 | 9,652 | 10,599 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,155 | 7,898 |
| 全事業営業利益 | 1,496 | 2,700 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 25 |
| 受取配当金 | 423 | 444 |
| 受取賃貸料 | 239 | 239 |
| その他 | 194 | 258 |
| 営業外収益計 | 885 | 967 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 282 | 277 |
| 賃貸費用 | 56 | 47 |
| 設備維持費用 | 80 | 79 |
| その他 | 36 | 36 |
| 営業外費用計 | 456 | 441 |
| 当期経常利益 | 1,925 | 3,226 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9 | 10 |
| 投資有価証券売却益 | - | 78 |
| 受取保険金 | 454 | - |
| 特別利益計 | 463 | 89 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 626 | 288 |
| 減損損失 | 470 | - |
| 火災損失 | 1,033 | - |
| 異常操業損失 | - | 215 |
| 環境対策引当金繰入額 | 124 | - |
| 産業廃棄物撤去費用 | 210 | - |
| その他 | - | 0 |
| 特別損失計 | 2,466 | 505 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -76 | 2,810 |
| 法人税 | 112 | 333 |
| 法人税等調整額 | -136 | 151 |
| 法人税等合計 | -24 | 484 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -52 | 2,325 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 55 | 189 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 4,090 | 4,027 |
| 給料及び手当 | 1,296 | 1,273 |
| 賞与引当金繰入額 | 96 | 95 |
| 退職給付費用 | 121 | 111 |
| 減価償却費 | 355 | 391 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 40 |
| のれん償却額 | 100 | 100 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 969 | 711 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 3,239 | 3,152 |
| 販売手数料 | 528 | 445 |
| 販売費 | 400 | 406 |
| 給料及び手当 | 666 | 648 |
| 退職給付費用 | 67 | 58 |
| 地代家賃 | 291 | 299 |
| 減価償却費 | 266 | 288 |
| 研究開発費 | 804 | 596 |