特種東海製紙(3708)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78,159 | 78,843 |
| 売上原価 | 63,702 | 65,212 |
| 売上総利益 | 14,457 | 13,630 |
| 販売費及び一般管理費 | 11,276 | 11,153 |
| 全事業営業利益 | 3,180 | 2,477 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4 | 68 |
| 受取配当金 | 217 | 237 |
| 受取賃貸料 | 289 | 123 |
| 受取保険金 | 95 | 26 |
| 持分法による投資利益 | 122 | 88 |
| その他 | 186 | 241 |
| 営業外収益計 | 915 | 786 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 339 | 341 |
| 設備維持費用 | 92 | 78 |
| その他 | 140 | 82 |
| 営業外費用計 | 573 | 502 |
| 当期経常利益 | 3,522 | 2,761 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 10 | 10 |
| 関係会社株式売却益 | 85 | - |
| 資産除去債務戻入額 | 54 | - |
| 受取保険金 | - | 454 |
| その他 | 1 | - |
| 特別利益計 | 151 | 464 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 93 | 783 |
| 減損損失 | 60 | 470 |
| 産業廃棄物撤去費用 | - | 187 |
| 火災損失 | - | 1,023 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 148 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 43 | 101 |
| その他 | 18 | 6 |
| 特別損失計 | 218 | 2,723 |
| 税引前当年度純利益 | 3,455 | 502 |
| 法人税 | 1,260 | 426 |
| 法人税等調整額 | 15 | -140 |
| 法人税等合計 | 1,275 | 286 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 2,179 | 215 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 10 | |
| 当年度純利益 | 2,180 | 204 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 61,389 | 61,766 |
| 売上原価 | 50,611 | 52,114 |
| 売上総利益 | 10,778 | 9,652 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,278 | 8,155 |
| 全事業営業利益 | 2,499 | 1,496 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 27 |
| 受取配当金 | 345 | 423 |
| 受取賃貸料 | 402 | 239 |
| その他 | 208 | 194 |
| 営業外収益計 | 964 | 885 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 281 | 282 |
| 賃貸費用 | 79 | 56 |
| 設備維持費用 | 95 | 80 |
| その他 | 49 | 36 |
| 営業外費用計 | 506 | 456 |
| 当期経常利益 | 2,957 | 1,925 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 9 |
| 関係会社株式売却益 | 39 | - |
| 資産除去債務戻入額 | 54 | - |
| 受取保険金 | - | 454 |
| 特別利益計 | 94 | 463 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 66 | 626 |
| 減損損失 | - | 470 |
| 火災損失 | - | 1,033 |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 124 |
| 産業廃棄物撤去費用 | - | 210 |
| その他 | 1 | - |
| 特別損失計 | 67 | 2,466 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,983 | -76 |
| 法人税 | 941 | 112 |
| 法人税等調整額 | 16 | -136 |
| 法人税等合計 | 957 | -24 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 2,025 | -52 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -13 | 55 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 4,135 | 4,090 |
| 給料及び手当 | 1,310 | 1,296 |
| 賞与引当金繰入額 | 92 | 96 |
| 退職給付費用 | 132 | 121 |
| 減価償却費 | 391 | 355 |
| のれん償却額 | 132 | 100 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 856 | 969 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 3,329 | 3,239 |
| 販売手数料 | 541 | 528 |
| 販売費 | 408 | 400 |
| 給料及び手当 | 678 | 666 |
| 退職給付費用 | 66 | 67 |
| 地代家賃 | 282 | 291 |
| 減価償却費 | 277 | 266 |
| 研究開発費 | 717 | 804 |